您好 是在自然人稅收管理客戶端錄入個人信息后申報的
老師好,請問下我公司外貿企業,出口退稅的發票認證成抵扣勾選了,隔月了,我去主管所他們也不太清楚,說是在異地協作平臺做進項稅轉出,但是不知道轉出后能不能到出口退稅綜合服務平臺,我看有和我情況的納稅人也咨詢過這個問題,老師,您這邊知道稅務局該怎樣操作嗎
我們公司上個月外聘了兩個日工,來公司干了十來天的活,現在公司要給他們發工錢。但我不知道要怎么操作.我看到其他公司有同樣的情況的時候他們是要人家提供身份證和銀行卡號的,好像要錄入系統,但我都沒操作過,不知道具體是一個什么樣的流程。不知道我們學堂這邊有沒有老師也碰到過這樣的情況呢?
我們中標一個項目,不想做賣給了別人,但還是掛我們公司,我們是名義上的總包,他們是實際上的,我們只收項目管理費,扣稅和過賬,事情是他們做,現在這個項目需要辦理農民工專用賬戶,和銀行簽了監管協議,有個監管系統可以上傳農民工工資表,然后銀行代發。想問下,這個監管系統是我們財務操作還是他們操作?工程款到賬會進到我們公戶,部分會進到農民工賬戶,如果這個監管系統不在我們財務這邊操作,我們該怎么知道這個農民工工資到賬情況呢?
你好,老師,我們單位現在有一個這樣的情況。我們之前簽了一份合同,當時說不要發票,后來工程竣工完成之后,又要發票,現在我公司給對方開具了一張發票,但是打款的時候,對方沒有用公司公戶打過來,是用私人賬戶把這筆工程款打入我公司賬戶,后來我們協商,將這筆錢退回去,讓他們以公戶的形式打過來,但是現在,他們還是以個人名義把這筆錢打入了我公司負責人的個人卡上,這樣的情況,因為現在我們開發票和轉賬有記錄,我能不能把發票直接沖紅,就當他們不要發票。或者說讓我公司負責人把錢打到我公司公戶,寫個什么說明?
老師好,有家企業因為他們不在甲方的供應商庫里面,我們在庫里面,所以要掛靠我們,他們都有勞務資質和承包資質,即便是這樣我們是不是也不能全部分包給他們,因為作為總包的我們來說不能把主體也分包出去,我想不明白這種情況的掛靠我要怎么和他們簽訂合同,之前的沒資質和沒公司的我現在能知道簽訂勞務經營合同,讓他們給我們開3個點的發票,但是現在這個人家什么資質都有掛靠我們,我們要怎么簽訂合同呢
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
那這個有以補錄嗎?就是有個同事他5月份進公司的,但是那個時候公司漏了把他錄入系統了,現在要給他發5月份的工資的話想對公走賬,但系統里還沒錄進去,怕到時候說這個流程不合理。這個要怎么處理才行
我現在還能用對公賬戶發5月的工資嗎?5月不行的話,6月可以嗎,因為還沒進行6月的個稅申報呢
入職日期您填寫五月份就可以了 然后把兩個月的工資放一起申報