你好,你這個稅負8%是所有的稅率加起來了是吧?
老師,我們是一般納稅人建筑公司,增值稅稅率9個點,企業所得稅25個點,附加稅和其他的稅率是一樣的,那如果有人掛靠我們公司,這個稅率應該怎么收取呢
老師銷售收入=進項稅額/(稅率—稅負率) 那月初一般老板問我們這個月可以開多少票是怎么計算呢?這個公式是得已知進項稅額,那月初我們并不知道我們會收到多少進項,那怎么求月初老板問的這個月可以開多少票呢?
老師,我公司有增值稅9%,附加稅,印花稅收入的萬分之三,工會經費收入的萬分之12,環保稅萬分之五左右, 還有企業所得稅5% ,老板要綜合稅率多少個點? 我要怎么算?請教下我嗎? 謝謝老師
老師,您好!我們有一個客戶有一筆26萬的費用按之前的約定是給私賬,現在又轉公賬要求開發票,稅點她們承擔,我們增值稅的稅率是6%,我們收多少稅點合適?謝謝!
老師,您好,請教一下,我們公司老板要求稅負率在8%左右,我們的增值稅稅率是9%,企業所得稅稅率是25%,要怎么計算,收客戶多少個稅點才不會虧呢
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
老師,您好,老板說的是增值稅負率8%
你好,如果不考慮其他的,扣除25%加上8%加8%乘以12%加萬分之三。
增值稅、所得稅、附加稅、印花稅。
不好意思,老師,不是很明白,可以說簡單點嗎
用什么基數扣除25%,再加上8%加8%乘以12%加萬分之三呢
你好。企業所得稅你實際交了多少?這是沒有考慮扣除的,直接按照你的收入來交稅。
還沒有實際交稅呢,公司要求承擔8%增值稅負率,要提前計算好,怎么收客戶稅點,
你好,那你看一下你的所得稅利潤是多少,能算出來嗎?
現在預算的是,每柜海產品,我們收購價是150萬,增值8%,銷售價就是162萬,那我們增值額就是12萬,我們要交的稅就是12萬*9%+12萬*9%*12%+印花稅,公司的成本大概是2萬左右,這樣我就不會繼續算了,不知道要跟客戶那邊收多少個稅點(客戶是同意的),公司才不會虧
收購價格1,500,000這個不就是成本嗎?然后你的利潤是120,000是嗎120,000× 25%/162?8%?印花稅加附加稅