稅局要求老板去一趟可能的原因有多種,其中之一可能是要查證公司是否存在虛開發票的情況。此外,也可能是稅局想了解公司的經營情況、財務狀況以及稅務合規情況。 如果存在虛開發票的情況,那么公司可能會面臨稅務罰款、補繳稅款等后果,甚至可能觸犯刑法。因此,如果公司確實存在無票支出的情況,那么應該盡快采取措施補救。 首先,應該與供應商協商,盡可能取得相應的發票。如果無法取得發票,可以考慮向稅務機關申請代開發票。在代開發票時,需要提供相關的證明材料和交易記錄,確保所開發票的真實性和合法性。 其次,如果公司存在虛開發票的情況,應該主動向稅局坦白,并積極配合稅局的調查和處理。同時,也應該積極采取措施彌補錯誤,例如:補繳稅款、繳納罰款等。 最后,為了避免再次出現類似的問題,公司應該建立健全的財務管理制度,加強對財務人員的培訓和管理,確保公司的財務狀況合法、合規。
老師,我們主要是做加工生產白灰,這邊要開始動工了,但是我們現在就是開始平整土地,然后我們從個人的手里租那種就是鉤機呀。就是租這種設備,這設備是個人的,他開來我一天可能給他1200到1500塊錢,我想問一下這種情況我們能從稅務局,他能取得發票嗎?因為他只有他取得。我才能對公賬戶才能下賬吧,或者就是我想的是不是要是給他報個稅,可是報個稅一個月3萬對吧,打一天1000的話,他這也得3萬塊錢了,太高了吧,我想問問,咱就是它這個能從稅務局代開發票嗎?然后需要交多少稅,然后有什么政策上方面兒的問題,能省點兒稅嗎?
老師您好,請問一下,我們實際是貿易公司,然后營業執照經營范圍帶有制造,現在我們通過公戶支付一批原材料款去的了進項發票 然后稅賬那邊說最好不要采購多了這種發票回來,說什么因為現在人工成本高,材料成本高,差不多要占到百分之四十以上 還說什么我們注冊資本金低,后面開多了灰涉及到銷售這邊 開出的發票最大限額只有10萬,然后怕發票這邊不夠 到時候要去稅局重新核準發票最大開票限額,這是啥意思?沒理解他說得話?發票不是可以根據實際銷售額開嗎?金額大不是可以分幾張發票開嗎?
老師我們公司是小規模納稅人,老板兒也不曉得為啥只賣不買,結果今天問我還需要好多成本票,我看了1月至今賣了有78萬出去,成本只有老板娘一個人的工資1萬,他喊我列個清單大概在70萬左右列出來喊別人給他照著清單開票,我就沒懂了,如果是規規矩矩繳納企業所得稅的話也不過2萬多一點點,為啥他還要去喊別人給他開進項票呢???別人開了之后要抽點子,林林總總也差不多不比他這個企業所得稅2萬少,我沒懂其中的奧秘,麻煩老師解答一下嘛
老師好,公司在電子稅務局收到了“企業所得稅作廢發票稅前扣除”風險提示,給了一個被作廢的成本票的發票代碼,和作廢發票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒有遇見過這樣的情況,想請教:1、提示只是針對2022年4季度的企業所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開票時間是2022年10-12月之間的發票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒有票號,自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發票代碼都符合提示的發票代碼,不能判定哪張發票被作廢了,那這種情況電子稅務局哪個模塊可以查詢被作廢的發票號?還是說沒有辦法查詢,要一家家打電話問,如果對方說實話我們也沒有辦法嗎?有點不知道怎么自查!謝謝老師
我想問下 公司有家個體戶 今年3月底才成立得 2季度只開了10多萬得票 3季度一下開了100多萬的票 稅局今天打電話給老板了 讓去稅局一趟 是不是查有沒虛開發票得情況? 然后稅局要我們提供資料給他們 我是不是要老板 去專業辦這個票的地方 弄些材料票回來 因為之前材料采購都是無票支出
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產,其他車子租用的,,業務真實,現在企業所得稅稅前扣除憑證風險疑點提示,油費高。怎么組織一下語言反饋
你好老師,我們是建筑勞務公司,然后進項票是培訓費或者場地租賃費,合理嗎?
一般貿易開票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫
老師,我們給市場上掛的有廣告位,市場給開的發票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數據是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護協議,開發票項目名稱:現代服務*軟件維護服務費,還是直接寫軟件維護服務費
個人所得稅生產經營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產,季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調整過,納稅調整 A105000報表上調減金額那里也有體現,而且我2023年12月份已把這個固定資產一次性在折舊里一次性提完了,現在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
業務都是真實得 只是材料進項票的確少 因為買材料時 要發票價格就會貴 所以老板都選擇了沒開票 我也跟他說了 這樣不行 但是沒用 現在稅局打電話過來了
還有之前已經付給別人的貨款 再讓他們開票 肯定不愿意 這很多得成本票 是不是只能找外面的一些專業機構去買
按實際業務開發票才可以 不能找外面的機構來開
還有成本票大概要占收入的多少比例合適60%嗎 費用票再20%左右 這樣規劃嗎?
同學你好 對的 是這樣的