你好,先抄稅,然后再去申報(bào)增值稅附加稅最后清卡
增值稅小規(guī)模納稅人,季報(bào)用戶,每個(gè)月都要反寫(xiě)網(wǎng)上抄報(bào)清卡嗎?在稅控盤(pán)上操作。
老師,小規(guī)模,季報(bào),這個(gè)月稅控盤(pán)要清卡,要先把電子稅務(wù)局網(wǎng)有張?jiān)鲋刀惐硐壬陥?bào)一下,就可以清卡了吧,其他附加稅表與清卡沒(méi)有關(guān)系吧?
請(qǐng)問(wèn)稅控盤(pán)的操作怎么和報(bào)稅的那個(gè)電子稅務(wù)局聯(lián)系???我們不是每個(gè)季度的15號(hào)之前報(bào)的是上季度的增值稅嘛,我們稅控盤(pán)是先清卡后再登錄電子稅務(wù)局嗎?然后那個(gè)稅額會(huì)自動(dòng)同步到電子稅務(wù)局?
有稅控盤(pán)的企業(yè)每個(gè)月在報(bào)稅前都要抄稅報(bào)稅清卡,然后才開(kāi)始報(bào)稅,如果沒(méi)有稅控盤(pán)就直接上電子稅務(wù)局報(bào)稅的嗎,還是要到稅局報(bào)稅
報(bào)稅要經(jīng)過(guò)哪些平臺(tái)?是不是稅控盤(pán)全部都有?程序是怎樣的?比如增值稅認(rèn)證在哪里操作?抄,報(bào),清卡又在哪里操作?
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?