您好 要先把電子稅務局網有張增值稅表先申報一下,就可以清卡 其他附加稅表與清卡沒有關系
老師,小規模,季報,這個月稅控盤要清卡,要先把電子稅務局網有張增值稅表先申報一下,就可以清卡了吧,其他附加稅表與清卡沒有關系吧?
增值稅小規模納稅人按季申報增值稅,4月份的時候申報了1-3月的增值稅,那現在5月份了,但是不用再電子稅務局申報4月份的增值稅操作了對吧,只要把金稅盤抄下稅,匯總上傳下數據然后直接清卡就可以了對吧
老師,我們是農貿公司小規模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發現這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了,但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
①財務報表不是要一個季度一申報嗎?比如,10月需要申報7-9月的季度財報對吧,那資產負債表沒有季報一說,我們10月報資產負債表一般報的是9月份的資產負債表;而利潤表需要報季度的,就是把7月+8月+9月三個季度的數據相加得到一個季度利潤表,然后兩個表通過電子稅務局去申報對吧?②那我們在學年度匯算清繳時的時候,唐莎老師又說第四季度的時候除了要報第四季度的財報,還要報一個年報,而且季報和財報數據必須一樣,那這怎么理解?你第四季度申報季度資產負債表時不可能把申報1-12月的累計數據啊,而且利潤表第四季度也不可能申報1-12月的累計數據啊!這點沒明白!
請問老師,是這樣的,我在做匯算清繳,發現收入有問題,我找到差異原因了,24年3月公司是小規模,4月是一般納稅人,在4月份紅沖了一張3月份的發票,金額1468.61,但是4月增值稅申報表收入金額比我賬上實際多1468.61,增值稅多交14.69,系統一筆沒有體現在申報表中。這筆現在我怎么弄,應該是這個一般納稅人申報表體現不了小規模紅沖發票的這個金額?老師我覺得退稅和改申報表太麻煩了,您說這樣可不可以,畢竟是多給稅務局錢,他們上面收也多,我把我自己的賬上收入多改1468.61,然后申報的季度財務報表改得和我一致,這樣行不行?也不知道當時季度財務報表怎么通過系統的
500萬元以下的固定資產,在計算應納稅所得額的時候,一次性稅前扣除。這個是在平時季度預繳的時候扣除還是匯算清繳的時候扣除?
燃料及動力屬于成本項目核算嗎
老師,用于集體福利,做進項稅額轉出,不抵扣增值稅,但是可以作為成本?
老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規操作?
公司的廠房怎么交稅?
老師 請教一下,融資租賃設備,租期滿殘值歸租賃公司,算租金時要考慮殘值嗎
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現在要轉資本,目前墊的錢用其他應付記錄的,要轉資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導致現在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現在該怎么結轉三月銷售成本啊,根據入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調增?
老師,其他附加稅表與清卡沒有關系吧?
其他附加稅表與清卡沒有關系