您好 發票內容是技術服務費 直接計入管理費用
老師,我們往外簽了這樣的合同,總價是750萬,開出去的發票內容是……生產線。具體包含的內容是第二個圖片上得內容。第二個圖片鋅鍋爐及燃燒系統是直接從別的公司購買過來的,開票也是開的鋅鍋爐及燃燒系統。我做賬該怎么做呢?收到的成本發票是計入庫存商品還是計入什么?
請問額。老師,目前公司開出去的發票內容都是信息技術服務費,對應的成本是工資的話,那我是把服務人員的工資計入主營業務成本嗎,還是只能記銷售費用工資呢
老師,對方開給我的發票是技術服務費 你幫我看看合同內容,正確的應該是計入研發費的直接投入還是委托開發-技術開發費?
老師 您好 我們剛簽訂一份教學軟件平臺技術合同并付款,已收對方開給我們技術服務費的發票,那我們做賬的時候,應該計入主營業務成本(教學軟件平臺還沒有研發成功,也沒有銷售開票)還是管理費用-技術服務費呢 謝謝
老師,我們和客戶簽訂技術開發委托合同,我司是銷售,按內容是開具技術服務費6%,但是其中合同條款有研發樣機的材料費用,這個材料也是我司投入的,那在稅務方面會不會要分類開具一個銷售商品13%和技術服務費6%的發票?。咳绻怯秩绾伪苊饽??
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬