你好;? 你們必須要列清楚哈;如果主要是技術服務包括了材料和技術部分的; 一起開技術服務發票按6%??
老師,請問下,我們是醫療儀器商貿有限公司,我們給醫院開票,開票內容是彩超保修服務費,這個到底是按照13%還是按照6%開,我們是一般納稅人企業,有兩個稅率分別是13%和6%。(經營范圍:電子產品、電子元器件、I類、II類、III類醫療器械及配件的銷售、維修服務及設備安裝、技術開發、技術服務、技術咨詢;電子產品、辦公用品計算機軟硬件批發兼零售;商務信息咨詢;會議會展服務)
老師好,我們公司是一般納稅人做服務的,經營范圍是:從事農業科技、環保科技、生物科技領域內技術開發、技術咨詢、技術服務,企業管理咨詢,會務服務,翻譯服務,展覽展示服務,園林設計,園林綠化工程,從事貨物進口及技術進口業務。 我們之前和客戶簽訂了合同做的是有關我們業務的培訓費,然后對方也需要我們開具服務名稱為“培訓費”,我們營業范圍內是否可以選個開具這樣的服務明細?比如 技術服務*培訓或者是技術培訓?
我公司是商貿公司,經營范圍如下:電子產品、智能硬件、通訊設備、物聯網信息系統、計算機軟件的研發、銷售與技術服務;經營電子商務(涉及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經營);貨物及技術進出口;第一類醫療器械、第二類醫療器械、勞動防護用品、護理用品的批發與零售。(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外)。 現在有個產品需要開模定制,我們簽訂的采購合同分別為設計費,開模費和電子標簽。我們到時候也會收到這3項進項發票。那么,我們在簽訂銷售合同的時候,也是分開3項簽訂的,開具銷項合同能否分別開具設計費,開模費和電子產品3個類別嗎?
老師,之前銷售簽了一個合同,合同標題是工礦產品購銷合同,內容是生產線方案設計,稅率寫的是13%,但是這個本來就是一個技術服務費,應該按6%開票,對方不行,執意要13%的票,我想問一下老師如果按照他們要求開了會有什么影響
老師,我們和客戶簽訂技術開發委托合同,我司是銷售,按內容是開具技術服務費6%,但是其中合同條款有研發樣機的材料費用,這個材料也是我司投入的,那在稅務方面會不會要分類開具一個銷售商品13%和技術服務費6%的發票啊?如果是又如何避免呢?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
那材料和技術服務有沒有比重要求呢?
你好; 這個沒有規定的;按實際處理的??
我們這個合同又提供了技術服務又提供了研發材料,最終完成研發樣機給客戶,那這個可以按照6個點來開技術服務費么
你好;? 是的; 一起按6%開票的??