同學你好,可以開具技術培訓費,或者咨詢培訓費發票的。
一、A公司每月就3-4筆維修或銷售配件業務,全部收入大概也就200-3000左右,不指望A公司賺錢,主要以B公司賺錢。 二、A公司經營范圍: 健身器材,文體用品,Ⅰ類醫療器械,戶外旅游用品,美容美發用品(除美容及整容植入器械及材料),儀器儀表,金屬制品,電子產品的銷售,企業管理咨詢,文化藝術交流策劃咨詢(除經紀),企業營銷策劃,會展服務,從事計算機科技領域內技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。 問題: 4月份B公司缺錢,和A公司簽訂了一份合同主要內容是640套月700單價的云端服務合計448000。當時付款沒有開票,8月份開一半的發票入的"借生產成本-輔助生產成本,貸應收賬款-XX公司",本月剩下的票也都進行了開具。 1.請問入賬的科目對嗎? 2.如果對要結轉到什么科目? 3.不是生產企業也可以做生產成本科目嗎? 4. 如果不對要入什么科目怎么做賬? 2.
一、A公司每月就3-4筆維修或銷售配件業務,全部收入大概也就200-3000左右,不指望A公司賺錢,主要以B公司賺錢。 二、A公司經營范圍: 健身器材,文體用品,Ⅰ類醫療器械,戶外旅游用品,美容美發用品(除美容及整容植入器械及材料),儀器儀表,金屬制品,電子產品的銷售,企業管理咨詢,文化藝術交流策劃咨詢(除經紀),企業營銷策劃,會展服務,從事計算機科技領域內技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。 問題: 4月份B公司缺錢,和A公司簽訂了一份合同主要內容是640套月700單價的云端服務合計448000。當時付款沒有開票,8月份開一半的發票A公司入的"借生產成本-輔助生產成本,貸應收賬款-XX公司",本月剩下的票也都進行了開具,請問A公司怎么入賬,它沒有大的主營業收入可以消耗這筆448000。 1.請問入賬的科目對嗎? 2.如果對要結轉到什么科目? 3.不是生產企業也可以做生產成本科目嗎? 4. 如果不對要入什么科目怎么做賬?
老師,這是我們公司經營范圍游樂設備安裝、維修、批發、零售,電子產品、電子元器件、機械設備及配件、體育用品、辦公設備、廚房設備、橡塑制品、玩具、家具、木制品、樂器的批發、零售,從事電子科技、網絡科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,會務服務,展覽展示服務,動漫設計,設計、制作、代理、發布各類廣告,從事貨物及技術進出口業務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。幫我看看,供應商可以給我們開繩網發票嘛?
老師好,我們公司是一般納稅人做服務的,經營范圍是:從事農業科技、環保科技、生物科技領域內技術開發、技術咨詢、技術服務,企業管理咨詢,會務服務,翻譯服務,展覽展示服務,園林設計,園林綠化工程,從事貨物進口及技術進口業務。 我們之前和客戶簽訂了合同做的是有關我們業務的培訓費,然后對方也需要我們開具服務名稱為“培訓費”,我們營業范圍內是否可以選個開具這樣的服務明細?比如 技術服務*培訓或者是技術培訓?
老師我想問下,我們公司經營范圍:電子產品的研發、設計與推廣;低壓電器產品、機電設備、五金工具、家用電器、通訊器材(無線電發射裝置、衛星地面接收設施除外)、辦公用品、計算機及輔助設備、軟件、勞保用品、管材、管件、電氣設備、電子專用設備銷售;智能輸配電及控制設備、儀器、儀表安裝及銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;從事本企業貨物及技術進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動);我可以給客戶開:安裝服務費 發票嗎?我們平時是13%稅發票
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師,材料發出委托加工,已完工已付款,發票未收到,本月做賬可以暫估加工票嗎?付加工費:借 委托加工物資(加工費)貸:銀行存款,
向個人回收二手手機,然后在轉賣出去,成本票怎么弄,因為都是向個人收的,他們也不可能給我開銷售票,但我賣出去,錢入了公賬,我得做收入,那個利潤虛增,沒有成本票,如何解決
老師,請看附圖,普票不含稅金額是13961.17元稅率是3%稅額418.83元,另外一張發票是不含稅金額19801.98元,稅率是1%,稅額是198.02元,2張發票合計的稅是616.85元,按正常享受優惠政策的話是1%,稅額那就是33763.15*0.01=337.63元,做免稅收入的分錄按那個稅額做,是按實際開票稅額嗎?
老師你好,請教一下匯算清繳了105000表中的職工薪酬應填寫應付職工薪酬中的貸方累計金額嗎
企業收到個稅退付手續費1萬元 申報增值稅是1萬*0.06還是1萬/1.06*0.06
老師應付賬款科目只能掛公司主營業務相關的的往來嗎?可以掛主營之外的往來嗎?
那大類可以選擇什么呢?技術服務?
同學你好,是的,大類可以選擇技術服務,或者技術咨詢。