,是的,蘭智發票要寄回給采購方的。
老師,我忘了作廢的那張票沒給對方寄過去。我現在又開了張紅字發票,這兩張票要不要給對方寄過去啊
紅字發票開具后,需要給購買方郵寄嗎?藍字的那個要不要也給對方?
我一張藍票里的一個明細要沖紅,不小心開了兩張紅字發票,怎么辦
發票跨月紅沖,購貨方沒有抵扣,購貨方已將需要紅沖的發票已經郵寄給對方,開票方紅沖發票后需要把負數發票郵寄給購貨方嗎?原藍字發票需要對方寄回嗎?
我們是銷售方,10月開的藍字專票,11月份發現錯誤,10月的藍字發票也未郵寄給對方,同時對方也未認證,那我們11月做紅沖。還需要將10月藍字發票郵寄給對方嗎
當年發生發生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時填列在哪個位置
老師,請問附圖的分錄對嗎?
前期一直作為固定資產的,其實是商品,跨年后期調整完固定資產為庫存商品,累計折舊部分轉入以前年度損益調整,部分沖減當年折舊,,卡片如何調整
固定資產累計折舊需要設置二級科目精確到具體物品嗎?還是弄一個表格
老師您好!企業是做銷售家用油漆的,現在不是有國家補貼嗎,但國補開票要求按面積開,這個怎么核算成本
老師,有很多張發票一筆付款了,每張發票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進的車賣出去,只顯示二手車交易發票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設計的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發票開給我,開的發票是工程設計服務發票,那我把這張發票入帳入到24年的帳里的話,賬務處理要怎么寫?
老師,請問 增值稅稅額轉出怎么不是按照13%轉呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開發票,增值稅和個稅是多少稅點
然后銷售方把紅沖之后開出來的負數發票也要郵寄給采購方。
負數發票是否需要提供給購貨方要依情況而定,具體主要是看紅字發票信息表是由哪一方開具的,如果是購買方開具的信息表,那紅字發票是要寄給對方的。如果是自行開具的信息表勢必原發票都已退回,所開具紅字發票也就無需提供給對方。
要是咱開出來直接就紅沖了。開出來的藍字發票沒有給采購方,咱們后面紅字的也不用給對方。和原來紅沖的蘭字也不用給對方。 咱就再重開正確的發票給對方就行了。 這個是需要看一下咱們實際情況處理。
在抵扣系統,對方能看到嗎?
你好,專票的對方會看到的,會有提示的。
沒有給采購方,咱們后面紅字的也不用給對方。和原來紅沖的蘭字也不用給對方。 咱就再重開正確的發票給對方就行了。 這種情況還需要做賬嗎
,當月開出來的直接紅沖了,這兩個就不用做賬了。