?你好;? ? ?不用的;? ? ? ? 把原發(fā)票給 銷售方 ; 到時(shí)紅字發(fā)票 銷售方和 原發(fā)票 一起做賬即可;? 不用給購(gòu)買方的??
老師好,11月份開給購(gòu)貨方的發(fā)票有誤,對(duì)方已抵扣,本月購(gòu)方開具紅沖發(fā)票申請(qǐng),并把原發(fā)票寄回,我們開具紅沖發(fā)票后又開具正數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問我方需要寄給對(duì)方哪幾張發(fā)票?11月他們勾選過的發(fā)票是不是不用寄回了?
我是銷售方,購(gòu)買方?jīng)]有抵扣,跨月紅沖的發(fā)票,需要郵寄給購(gòu)買方嗎
老師,銷售方紅沖發(fā)票,對(duì)方還沒有抵扣的,原發(fā)票要讓購(gòu)買方寄回來嗎?我們開出的紅字發(fā)票需要寄給他們嗎?
發(fā)票跨月紅沖,購(gòu)貨方?jīng)]有抵扣,購(gòu)貨方已將需要紅沖的發(fā)票已經(jīng)郵寄給對(duì)方,開票方紅沖發(fā)票后需要把負(fù)數(shù)發(fā)票郵寄給購(gòu)貨方嗎?原藍(lán)字發(fā)票需要對(duì)方寄回嗎?
我12月認(rèn)證的發(fā)票,已經(jīng)勾選,1月對(duì)方需要紅沖,我們需要把發(fā)票郵寄給對(duì)方嗎
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進(jìn)去一點(diǎn)投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產(chǎn)總額超5000萬了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認(rèn)繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認(rèn)繳200萬,控股40%,股東B,認(rèn)繳300萬,控股60%。請(qǐng)問3月份這個(gè)增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個(gè)商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤(rùn)就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會(huì)查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開,請(qǐng)問專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對(duì)于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對(duì)?
老師您好 a 教材上說的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
購(gòu)貨方只需開具部分紅沖,銷售方需要將原發(fā)票寄回給購(gòu)貨方嗎
?你好 ;? ? ? ? 部分紅沖;? 你認(rèn)證了的話; 不用退原發(fā)票哈 ;? ?
老師,發(fā)票銷售方?jīng)]有認(rèn)證
沒有認(rèn)證 ; 就退回去給 銷售方哈;? ? ?那你部分 紅沖; 是因?yàn)橥素浟藛? ?
是的,老師
?那你就 退給銷售方; 到時(shí)按照? ?實(shí)際退貨后的數(shù)據(jù)給你們開票? ?
就是原發(fā)票退回銷售方全部紅沖,然后銷售方在按照實(shí)際退貨后的金額重新開票是嗎
?你好; 是的; 比如 開了100 ; 退了20 ; 在按80給你開? ?
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??