你好,需要退給銷售方的。
老師,我忘了作廢的那張票沒給對(duì)方寄過(guò)去。我現(xiàn)在又開了張紅字發(fā)票,這兩張票要不要給對(duì)方寄過(guò)去啊
你好,我上個(gè)月開錯(cuò)了個(gè)發(fā)票,忘記作廢了,又重新開了個(gè)正確的,錯(cuò)誤的也沒給對(duì)方寄過(guò)去,只寄過(guò)正確的了,這月初一我發(fā)現(xiàn)沒作廢,就開了個(gè)紅字發(fā)票,對(duì)方可以抵扣我上個(gè)月開錯(cuò)的的那個(gè)發(fā)票嗎,在抵扣勾選里,我應(yīng)該再做什么
老師,我想問(wèn)下啊我們上個(gè)月抵扣了一張發(fā)票,這個(gè)月對(duì)方說(shuō)開錯(cuò)了,我們給開了紅字信息表過(guò)去,他們是不是要把開的紅字發(fā)票給我們寄過(guò)來(lái)啊
老師,銷售退回開了紅字發(fā)票要不要給購(gòu)買方寄一張過(guò)去啊
老師 我們給購(gòu)買方開了發(fā)票 現(xiàn)在對(duì)方給我開了部分沖紅的紅字信息表 我現(xiàn)在給他們開紅字發(fā)票需要寄過(guò)去給他們嗎 ?他們要把之前的發(fā)票寄回來(lái)給我們嗎?
老師建筑勞務(wù)公司及用一般計(jì)稅又用簡(jiǎn)易計(jì)稅,成本都不能混淆,這個(gè)做不到明確的區(qū)分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購(gòu)入的固定資產(chǎn)那個(gè)項(xiàng)目都用,都抵扣到一般計(jì)稅項(xiàng)目不行嗎
老師一般納稅人選擇差額征收簡(jiǎn)易計(jì)稅究竟是幾個(gè)點(diǎn)的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個(gè)項(xiàng)目用簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅,一個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購(gòu)固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費(fèi)還沒有交,是不是可以先計(jì)提,
這個(gè)勞務(wù)公司是土方建筑勞務(wù)公司
老師那勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個(gè)項(xiàng)目用簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅,一個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購(gòu)固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表咋填。12月31日出票已申報(bào),1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對(duì)嗎?
可以幫我搞定,請(qǐng)打電話給我,
老師,建筑勞務(wù)小規(guī)模公司,勞務(wù)費(fèi)可以約定開1%專票嗎