借:應付賬款-公司 貸:其他應付賬款二級科目法人名字
之前公司未正式經營,只是辦了執照,所有費用是法人墊付的,但是又沒有入錢到公司賬戶,只是現金墊付了,現在要幫其建賬,那之前這些怎么入賬呢 答:第一筆借現金,貸法人墊付款 然后有哪些費用就做到賬里去 問:后面怎么做賬,墊付款是應該還回去的吧
公司的前法人,在2020年3月把他的股權以0元轉讓出去了,目前在公司沒有股份了。 但是之前他投進公司公戶的錢,用于公司經營費用支出,之前沒有做投資款入賬,直接做往來款掛“其他應付款科目” 問題:現在20年末了,賬上的其他應付款科目, 還掛著前法人之前投進公司的數據,應該怎么賬務處理,前法人投進來的數據 其他應付款的科目余額呢?
老師,請問一下,就是 我在查賬的時候發現,之前2022年 上半年有些賬都做錯了 科目掛錯了, 比如貸款利息, 貸款是專用于支付建安成本(工程款等)的,然后這個利息是不是就應該資本化, 正確分錄是不是 借 開發成本-開發間接費 -利息 貸 銀行存款 但是之前會計 是 借 財務費用-利息 貸 應付利息 借 應付利息 貸 銀行存款 用不用更正過來?? 借 開發成本-開發間接費-利息
老師,收到的退質保金分錄是借銀行存款,貸其他應付款,因為這個質保金是之前另外一家公司(現在已經注銷了)支付的,退到我們這個賬戶,現在這個其他應付款二級明細是打款方還是那個?怎么平賬?
老師,我之前的成本票的支付方式做成其他應付賬款二級科目法人名字,但是正確是之前就已經用公司賬戶支付過了,那這樣怎么更正
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
匯算清繳,期間費用中,職工薪酬包含工資、社保、福利費是嗎?
老師好,掛靠人讓我們建筑公司替他們代發工資,現在需要他們提供什么資料呢
老師,個體戶核定征收所得稅怎么定的
開具建筑服務勞務費報年報填收入表的時候是填建造合同收入還是提供勞務收入
17歲的人可以報工資嗎
老師,我們跟A公司合作,開店前期因為對方原因導致合作的倉庫里沒有貨,所以直接從我們自己倉庫里發貨賣了17000元,前期1個月對方沒有分成,現在A說因為這17000沒有成本,導致他們多交稅了,A是一般納稅人,現在他們想要17000的5個點,老師他們這樣合理嗎?他們能多交多少稅?
原股東出資比例互換,出資原已實繳,需要進行什么操作嗎?
樸老師幫我做最后一道題吧我著急交,謝謝啦
老師,采購材料開的材料收據,能入賬嗎,這是不是屬于白條入賬,還得調增,對方不給開發票
不是的,之前支付的時候做借:其他應收款-個人 貸:銀行存款,
那是不是要在現在月份做更正,借:其他應付款-法人。貸:其他應收款-個人,是這樣嗎
是的,就是那樣直接更正就是