你好,后面有錢了,還給法人
之前公司未正式經(jīng)營,只是辦了執(zhí)照,所有費用是法人墊付的,但是又沒有入錢到公司賬戶,只是現(xiàn)金墊付了,現(xiàn)在要幫其建賬,那之前這些怎么入賬呢 答:第一筆借現(xiàn)金,貸法人墊付款 然后有哪些費用就做到賬里去 問:后面怎么做賬,墊付款是應(yīng)該還回去的吧
老師,我這個公司是今年4月份注冊的,到現(xiàn)在資本金還沒有到賬,所有費用都是股東私人墊款,去年年底就有人員工資發(fā)生了,也是股東私人墊款付的,我來這邊之前都沒有會計,每個月都是零申報報稅,項目到現(xiàn)在還沒有開始啟動,是要把這些費用全部做進(jìn)籌建期嗎?開業(yè)前的工資需要怎么給她做進(jìn)去呢?
你好,老師,法人也是股東,她個人賬戶匯款入公帳,只是為了公帳上有足夠的金額扣費,比如社保,其他的服務(wù)費之類的,分錄做 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 這樣子對嗎?那摘要怎么寫呢? 庫存現(xiàn)金摘要是收到某某墊付款 借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款
老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個是上個月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92,報銷是通過現(xiàn)金報銷,請問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610
老師好!我們公司是請外面財務(wù)公司做賬的,年前我們就沒有內(nèi)賬只有一些記賬記事簿,然后現(xiàn)在開年了,要用新會計軟件做賬,我們的資金數(shù)是安外面財務(wù)公司的還是安自己銀行賬戶上的和未收款業(yè)務(wù)的賬做起始數(shù)呢?還有之前有現(xiàn)金墊資的資金現(xiàn)在該怎么辦?怎么做賬?
老師,想問下非營利組織換屆后,證件變更期間,財務(wù)單據(jù)審批人是前任負(fù)責(zé)還是后任負(fù)責(zé)?
請問老師,計算季度企業(yè)所得稅,是根據(jù)利潤表的利潤總額來算?
概而論 怎么一次查詢,各個往來賬戶明細(xì)情況?
一般納稅人開出去普票,開多少普票的稅一樣要交增值稅嗎?沒有像小規(guī)模一個月10萬的免征政策?
老師好,我們進(jìn)貨1000條線,贈了250個膠水,發(fā)票上是,1000元線,250元膠水,折扣是-250元膠水,我應(yīng)該怎么入賬啊?
請問,12月份工資計提了沒有發(fā)放所以沒有申報個稅,今天2月份發(fā)放 匯算清繳時工資薪金需要調(diào)整嗎
員工2024年在A地和B地都有任職收入,最終是在B地任職,那2025年匯算清繳時候,員工選擇A地匯算,那補稅的稅款是入到A地嗎?
老師ad,是什么補助?分錄咋寫呢
我們賬上有臺機器按照稅務(wù)規(guī)定折舊年限每年計提折舊,還有3個月才折舊完成,現(xiàn)在公司要注銷,固定資產(chǎn)賬面余額怎么處理?轉(zhuǎn)入那個科目?實際我們也沒賣機器的
老師,購買方發(fā)票紅沖了,我應(yīng)該怎么做賬?