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中秋節A公司將自產月餅300盒分發給本企業職工,同時將50盒作為禮品贈送。每盒生產成本80元,同類產品不含增值稅售價100元。A公司在填寫A105000《納稅調整項目明細表》時,在“視同銷售收入”的第2列“稅收金額”處填寫()元。 A.4000 B.5000 C.30000 D.35000 『正確答案』B 老師:為何不是D,自產產品用于員工,不是視同銷售嗎?

2023-10-29 19:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-29 19:08

您好,由于將自產貨物分發給本企業職工,會計上已經做收入處理,稅收上無需視同銷售。視同銷售收入=50×100=5 000(元)。

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快賬用戶8481 追問 2023-10-29 19:09

意思是捐贈則是做了借營業外支出,貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

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齊紅老師 解答 2023-10-29 19:11

您好,是的呢,捐贈在我們會計上沒有確認收入

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您好,由于將自產貨物分發給本企業職工,會計上已經做收入處理,稅收上無需視同銷售。視同銷售收入=50×100=5 000(元)。
2023-10-29
(1)計算銷售A產品的增值稅銷項稅額。 232000/1.13*13%
2020-06-25
你好需要計算做好了發給你
2020-10-23
您好,這個是全部的嗎
2023-07-12
?2:計稅基礎:5000*10%2B8000(成本)*(1%2B10%)*5=94000 銷項稅額:94000*13%=12220元 3:題目不完整,(1)稅額:8000*50*13%(2)6000*20*(1%2B成本利潤率)*13%
2021-11-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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