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某企業為增值稅一般納稅人,2021年4月發生下列經濟業務:(1)銷售產品取得不含稅收入524,800元,同時向購貨方收取本單位負責運輸的運費2,500元(單獨開具運費專用發票)。(2)因產品質量發生銷貨退回,憑購貨方主管稅務機關開具的《銷貨退回或索取折讓證明單》開具紅字發票,退還價款5,800元,稅款754元。(3)向某公司采用折扣方式銷售洗衣機100臺,不含稅銷售價為1200元/臺,折扣率5%,銷售額與折扣額在同一張專用發票上注明。(4)將庫存外購電視一批不含稅銷價10,000元,用于投資者應分配利潤。(5)將本企業生產的產品作為職工福利發放職工,該批產品生產成本為8萬元,同類貨物當期不含稅售價為10萬元。(6)向災區捐贈一批電器,該電器沒有同類產品平均售價,成本為3萬元。(7)銷售自產貨物,增值稅專用發票上注明貨款300萬元,并隨同收取包裝物租金5萬元和押金8萬元(押金期限為6個月)。要求:計算本月應納增值稅稅額。

2023-05-07 14:29
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2023-05-07 14:34

本月進項稅:368730.00+5100=373830.00元;本月銷項稅額=4446000/1.17*17%=646000,在不考慮期初留底的情況下,當月應繳增值稅=646000-373830=272170.00元

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