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老師好“4月30日,公司將閑置的廠房及其內置設備對外租賃(合同分簽),開具增值稅專用發票注明當期廠房租貨金額8000元,增值稅稅額720元 設備租貨金額4000元.增值稅稅額520元 ”【不確定自己覺得的對不對】 會計分錄是這樣嗎:借:銀行存款 12000+1240=13240 貸:其他業務收入 8000+4000=12000 應交稅費應交增值稅(銷) 720+520=1240

2023-10-28 05:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-28 05:31

您好,分錄的科目是對的,這個租是多久啊,一般是分月來確認收入的,因為折舊費對應的是每月的成本,這樣收入和成本好匹配

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快賬用戶4519 追問 2023-10-28 05:58

收到 明白了謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-28 06:03

?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,分錄的科目是對的,這個租是多久啊,一般是分月來確認收入的,因為折舊費對應的是每月的成本,這樣收入和成本好匹配
2023-10-28
借銀行存款貸其他業務收入8000加4000,應交稅費應應交增值稅銷項720加520
2020-09-29
借銀行存款503000 貸主營業務收入500000 應交稅費應交增值稅銷項稅3000
2023-10-28
對的是的,是這么做的。
2024-09-22
你好同學。具體分錄為
2022-12-12
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