你好,可以開,也可以不用開,如果一次收取的話,可以開出來。你不管開不開,你一次收取就得一次交增值稅。
老師,你好! 我們有家客戶,是一般納稅人,企業名下沒有汽車,但是產生了汽油費,有專票和普票,在6月份的時候,可以有充值加油卡,款項從公賬出的,但是當時是沒有發票的,10月份開始做賬的時候,發現客戶有提供好幾張加油專票和普票過來,客戶想專票可以抵扣進項稅,普票可以做費用,請問,現在給補簽私車公用協議可以嗎?租賃日期從7月份開始,是按租賃費用是按月付好,還是季付好哦?
老師你好,我們公司之前是屬于小規模納稅人,在8月份的時候累計收入超過了500萬,在11月份的時候稅局那邊強制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時候公司沒有收到稅務通知書,就沒有去變更,現在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更,但是我們12月1號-8號都已經開了小規模納稅人的票1%的稅率70萬的發票出去,合同也是前幾個月份的,現在稅局說要把發票全部收回開6%的發票,我就想說合同都是1%的稅率規定了,這樣重新開稅率就公司承擔了,并且這幾天開票出去的款都已經收到了,開出去的票也很難收回來,如果不收回來重新開,以后會不會有什么影響?
老師好!我司注冊于2020年7月,出租工程車及鋼板等,查賬紀收,小規模企業,一直末建賬,季度都是0申報,11月1日剛好有接到一份合同,甲向我司租賃鋼板一批,每月租金19萬無,這批出租的鋼板是我司向丙公司租賃的,租金12萬元每月,現在要開票給甲司,由于全電發票授信額度只有5萬元,開不了票給甲司,所以只能2023年1月再開出租賃發票,請問老師,我要怎樣做賬,什么時候確認收入
老師下午好!我們公司是一般納稅人,4月份收到20萬進項發票,其中A公司是10萬的發票,5月份的把這20萬的進項發票全部抵扣了,現在7月份,A公司突然說10的發票要紅沖。 我的問題是:這個稅款我已經抵扣完了,紅沖會不會影響我5月份的增值稅?會不會要繳納額外的稅款?還是說,我7月份等A公司紅沖后重新要再收到發票,一樣可以抵扣?
請問老師,以公司名義給員工租的房子,員工拿發票來報銷的,問題1:房子從22年11月開始租的,11月初開了一張11月-1月的房租發票,我11月直接入福利費,忘記并入工資記個人所得稅了 ,22年該員工工資薪酬沒有達到個稅起征點,還用調整22年的個稅嗎?其中1月份跨年了 問題2:23年該員工分別開具23年2-4月 5-7月 8-10月的房屋發票,每個月房租3200,我想23年給他并入工資交個稅,我應該計征幾個月的個稅啊?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
也就是說我10月收到7-10月的租金總共800萬,不管我10月開票還是11月開票,所屬期10月的增值稅都要確認這800萬的收入,繳納增值稅及附加稅費嗎?
你好,你是一般納稅人還是小規模?如果是一般納稅人,七月份就得交當月的,八月份交當月的,九月份交當月的,十月份的時候交全部的,之前有交過的紅沖就行。
我司是一般納稅人,7月起租的,7-9月都沒有收到租金,所以當時增值稅都是0申報的,這種要怎么處理?
你好,可以更正申報的。你不更正申報在十月一次繳。
好的,不管在那個月申報都是不存在享受稅收減免政策的是嗎
對,是的,是這么做的。
那如果我10月沒開票,10月增值稅可以0申報嗎?等到11月開票了,一次性在11月增值稅確認收入?
你好,你之前按照開發票的來確認收入的話,在11月。