您好,這個處理是按勞務報酬代扣代繳個人所得稅,
老師,客戶去稅局代開發票給公司,然后發票的個人勞務所得稅由公司代繳納,5月份已經扣繳了,當時分錄記借應交稅費-個人所得稅,貸銀行存款,現在的情況是這個稅費由我們公司承擔,該怎么做這個分錄呢?
老師,客戶去稅局代開發票給公司,然后發票的個人勞務所得稅由公司代繳納,5月份已經扣繳了,當時分錄記借應交稅費-個人所得稅,貸銀行存款,現在的情況是這個稅費由我們公司承擔,該怎么做這個分錄呢?
我們公司有這樣的情況,開始讓包工頭去開票來,他們工人怕麻煩,不想去,總包就幫我們代發了工資,沒有代扣個稅,我們公司給所有工人申報了個稅(工資表都是5000以內的金額)沒想到工資發了兩個月后,包工頭又交了二十幾張代開的勞務發票來,說他們又抽空去開了票,我們工資都發了,個稅也申報了,這二十幾張代開的勞務票我直接沒有收,收了吧這種勞務申報要代扣代繳個稅,我們前面按工資薪金申報的了,沒有繳個稅。只有個別兩個交了200多元,剩下的沒有交,不收吧工人們直接說稅務局不能作廢,這個事一直拖到這個月我都不知道去處理
老師您好,我們是小規模納稅人,去年在電子稅務局上申請代開了一張專票給客戶,今年發現客戶稅號錯誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現場提交資料申請紅沖代開的專票,但是已經過去了兩個月,想問一下在哪里可以看到這張發票稅局有沒有幫我紅沖掉呢?
承包工程勞務去年發票不夠,去稅局個人代開了張94500的發票給客戶,現在客戶說這張發票要從他們公司代扣我的個人所得稅23000多,想問下老師這是什么情況
老師,那選擇簡易計稅了取得專票也不能抵扣,直接入成本,然后在稅務平臺把選擇到不抵扣勾選,可以嗎,這樣就不用進項稅額轉出了
老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500取得普通發票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
取得的500也不能抵扣啊
老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
王雁鳴老師,交易性金融資產的賬面價值和公允價值不一樣嗎
請問老師,有限公司與有限責任公司,是一樣的意思嗎?
自種的蔬菜用于餐飲服務,需要記賬嗎?
杭州生產型企業純出口,24年還有3筆出口沒有申報退稅,增值稅留抵余額不足2萬,在25年出口退稅也可以的 那我24年的剩余3筆就不操作了,可以嗎?會有什么后果呢,單證備案也不操作也3筆了
我們是做會展服務的,會請一些專家講課,我們要給專家一些費用,一場會議專家費用金額七八萬,要是給專家按勞務報酬申報的話,個稅會比較高,有什么合理合法的方法,節約稅費嗎?
老師好,新公司法要求公司幾年完成實繳?
老師,如果以公司名義開票是不是稅收就沒這么高了
這個要具體看情況,公司開票資金在公司
是公司的資金,像這種情況最好以什么方式出票,避免這樣高的稅費
那就是公司開票是最好的
好的,謝謝了
客氣,非常榮幸能夠給您支持