你好, 建筑勞務有限公司一般納稅人可以選擇簡易征收,按3%的稅率開票
一般納稅人建筑公司提供純勞務選擇簡易計稅,可能開3個點的專票
老師,您好!我公司是一家一般納稅人建筑公司,現在需要開具勞務費發票,是選擇簡易計稅開具3%,還是選擇一般計稅開具9%呢?
老師,請問一般納稅人,在一般計稅項目上,勞務費可以選擇3%稅率的簡易計稅開票嗎
建筑勞務公司開具3%普通發票,可以選擇簡易計稅和一般計稅兩種方式嗎
建筑公司一般納稅人選擇簡易征收,開3%勞務發票可以開專票嗎?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險公司給定為全損車,現在保險公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請問拍賣公司能給我開二手車交易發票嗎?
老師,一般納稅人從農戶手里收的蘋果,農戶可以給我們開專票嗎?幾個點的,免稅嗎?
2024年暫估成本18萬(分錄借:主營業務成本18萬貸:應付賬款-暫估18萬,25年開回來5萬的成本發票,10萬費用類發票,剩下的3萬要交稅,帳套里沒有以前年度損益調整這個科目,1、由于做賬錯誤,我把24年的暫估18萬,在25年做了相反科目的紅沖,又根據25年一季度報表的利潤暫估了13萬,我能再做相反的分錄沖回來嗎? 2、由于做賬錯誤,25年5萬的發票計入一季度的主營業務成本,10萬的發票計入一季度管理費用,這樣影響了2025年度利潤,我應該怎樣調整?
享受環保行業三免三減半政策的企業,收到政府補助(中小企業專項發展專項資金,)可以納入應納稅所得額享受減免優惠政策嗎
是這次單次開勞務票選擇簡易征收率,以后的可以開9%的?還是選擇了簡易征收后以后的都不得變更?
這看項目,這個項目選擇了就都得簡易計稅
這個項目的勞務票選擇簡易計稅以后就都得簡易計稅,那這個項目的材料其他之類的是可以按正常稅率開票嗎?
對的,沒錯的,就是這樣
勞務票簡易計稅后的增值稅是不能抵扣吧?增值稅的科目怎么記?不能抵扣的增值稅在收入發生時可以直接記‘應交稅費——未交增值稅’嗎?這樣就可以跟能抵扣的區分開
這個記入應交稅費-應交稅費-簡易計稅,這個是不能抵扣進項稅額的
老師,再問個問題:會計準則與納稅人的身份有關系嗎?是小規模納稅人用小企業會計準則,一般納稅人用企業會計準則?還是幾者之間都可以用的?
通用的 就是企業自己選擇就行的?
明白了!謝謝老師!
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