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我22年匯算清繳需要調減495w利潤總額,我22年交稅8000多,我調完應該是需要退稅了。然后她們查完賬,我在調增一部分利潤總額(大約200多萬)我前期調減的,能不能不退稅,到時候她們查完在調增完在落落稅款的事

2023-10-25 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-25 11:12

你好,是否退稅主要看你稅務局那邊的要求。

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快賬用戶4888 追問 2023-10-25 11:14

我不想退,我意思是我先調減,調減后按說應該退,但是呢,她們查賬結果還沒出來,需要調增200多萬,我意思是我當時調減的稅先不交 等調增后再統一處理咋樣(這個能晚2天處理嗎)

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齊紅老師 解答 2023-10-25 11:15

那也可以這樣處理,等到最終的結果的時候,咱再按照實際結果處理就行。

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快賬用戶4888 追問 2023-10-25 11:16

這樣的話有啥步奏嗎還沒這樣處理過

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齊紅老師 解答 2023-10-25 11:19

如果現在是查賬的,那你就不用動了,等查完的結果出來咱再處理就行了。

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快賬用戶4888 追問 2023-10-25 11:20

她們非讓我先處理,說那495w她們沒文件調減 讓我自己調完,她們再說她們調增的

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齊紅老師 解答 2023-10-25 11:22

你就把前面不對的先調整。

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你好,是否退稅主要看你稅務局那邊的要求。
2023-10-25
你好!你們現在是想退稅還是不退稅?正規的你應該更正上一年度匯算清繳表也就是漏填寫的那個年度
2023-10-25
你好可以的 可以這么做的
2022-06-10
如果 22 年虧損 10 萬,23 年盈利 10 萬,這種情況下是否需要繳納企業所得稅,需要看這兩年的虧損和盈利是否存在稅務上可彌補的關系,以及是否有其他特殊規定。 根據《中華人民共和國企業所得稅法》第十八條規定:“企業納稅年度發生的虧損,準予向以后年度結轉,用以后年度的所得彌補,但結轉年限最長不得超過五年。” 也就是說,企業可以用稅前所得彌補以前年度(以前五年)的虧損。在這個例子中,22 年的虧損可以用 23 年及以后年度的盈利來彌補。 如果彌補 22 年的虧損后,23 年沒有盈利或者盈利不足以彌補完虧損,那么 23 年不需要繳納企業所得稅;如果彌補完虧損后還有盈利,就需要對盈利部分繳納企業所得稅。 至于你提到的 23 年所得稅預繳時交了 500 多元的稅,年度匯算清繳時發現是虧的,這種情況下如果不想退稅而做納稅調增,并不一定會導致以前的虧損不能在下一年使用。 納稅調增是指在企業所得稅年度匯算清繳時,對一些不符合稅法規定或者會計處理與稅法規定不一致的項目進行調整,以確定應納稅所得額。 以前年度的虧損能否繼續在以后年度使用,主要還是看是否符合企業所得稅法中關于虧損結轉的規定。通常情況下,只要沒有超過規定的結轉年限(最長五年),以前年度未彌補完的虧損仍然可以在以后年度進行彌補。
2024-07-19
你好,當時他賬上怎么做的調整的,哪一個月賬務處理在哪一個月做的?
2023-07-07
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