你好,是否退稅主要看你稅務局那邊的要求。
我想問一下,去年我們公司利潤表顯示虧損狀態,今年匯算清繳時彌補了虧損,報完稅后顯示需要給我們退稅,但我們當地稅務局不給退稅,抵了之后的稅款,手續相當復雜。我想問一下,今年年底,我需要怎么做才能不再在2021年再退稅了。本年第四季度沒開發票也沒有收入,明年也不想交太多的稅。本年利潤為貸方9萬多一點,我不知道怎么調整憑證
老師好,我們去年有一筆收入,合同服務期是22-23年,上一個會計全額確認收入了,審計按服務期進行了調整,把一部分調整到了預收賬款。調減了一百多萬的利潤。 但是他是在我報完匯算清繳后才出的試算平衡表,稅務申報的年報和匯算清繳我都是按照舊的數字。 現在已經是7月了,這筆收入我必須要調賬嗎?我要是現在調了年底又得確認,而且現在調了賬感覺報稅什么的都會很麻煩啊
我22年匯算清繳需要調減495w利潤總額,我22年交稅8000多,我調完應該是需要退稅了。然后她們查完賬,我在調增一部分利潤總額(大約200多萬)我前期調減的,能不能不退稅,到時候她們查完在調增完在落落稅款的事
這個22年年末我應該從這填寫減免的,當時忘了填寫,最后今年所得稅匯算的時候,我交了5000多所得稅,現在哈,應該減免495w因為之前漏填,(去年利潤總額是380多萬。調減的話需要退稅)但是也有調增的她們查賬,現在讓我先調減完她們再弄、我之前漏減免了。我現在在所得稅匯算清繳表中的哪里調減這495萬呢
老師本來我是2022年工資多計提了我在匯算清繳的時候也納稅調增了,但是我在2023年3月份調整這筆成本的時候做錯了,影響了2023年損益(沖減成本了),導致2023年的利潤總額增加了(這樣2023年就需要多納稅了),我2024年現在賬上應該怎么處理?2023年的匯算清繳這部分該怎么做?
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產稅貸方余額2分錢咋調賬,調到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
我不想退,我意思是我先調減,調減后按說應該退,但是呢,她們查賬結果還沒出來,需要調增200多萬,我意思是我當時調減的稅先不交 等調增后再統一處理咋樣(這個能晚2天處理嗎)
那也可以這樣處理,等到最終的結果的時候,咱再按照實際結果處理就行。
這樣的話有啥步奏嗎還沒這樣處理過
如果現在是查賬的,那你就不用動了,等查完的結果出來咱再處理就行了。
她們非讓我先處理,說那495w她們沒文件調減 讓我自己調完,她們再說她們調增的
你就把前面不對的先調整。