你好,社保要求不嚴(yán)格的可以。
比如,新增A員工實(shí)發(fā)工資3000元,每月個(gè)人社保部分是50元/人,公司部分是55元/人,社保局當(dāng)月扣除社保不含A員工的部分,在下月一共扣了A員工兩個(gè)月的社保,分錄:計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用-工資3050 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資3050 計(jì)提公司社保 借:管理費(fèi)用-公司社保 55 貸:應(yīng)付職工薪酬-公司社保55 實(shí)際繳納社保時(shí)調(diào)整社保 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 50 貸:管理費(fèi)用 50(個(gè)社部分) 借:應(yīng)付職工薪酬-公司社保 55 貸:管理費(fèi)用-公司社保55,想問(wèn)我這樣做分錄有問(wèn)題嗎?
請(qǐng)教老師,公司承擔(dān)員工的全部社保費(fèi)用(個(gè)人部分+單位部分),然后給員工定的工資金額就是實(shí)發(fā)金額,這樣的話,比如某員工工資是3500元,社保費(fèi)總額是400元,記賬分錄是否是這樣的: 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用等—工資 3500 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 3500 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用等—社保 400 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 400 支付工資: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 3500 貸:銀行存款 3500 繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬—社保 400 貸:銀行存款 400 借:管理費(fèi)用
老師好,每個(gè)月計(jì)提社保和工資的分錄可以這樣寫(xiě)嗎? 計(jì)提時(shí): 工資部分: 借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬/銷售費(fèi)用-銷售人員職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 單位承擔(dān)社保: 借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)(單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn) 借:管理費(fèi)用-住房公積金(單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 個(gè)人部分 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、應(yīng)付住房公積金 其他應(yīng)付款-代扣社保、代扣公積金 貸:銀行存款 最終工資發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:銀行存款
老師好,建筑勞務(wù)公司,工人工資分為了管理人員的工資還有農(nóng)民工的工資在自然人扣繳端都是按工資薪金申報(bào)的,沒(méi)有繳納保險(xiǎn),這樣的話做帳一部分入的是管理費(fèi)用,其他是工程施工,貸的是應(yīng)付職工薪酬這樣可以嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)假設(shè)只給員工繳納社保,個(gè)人部分是400,不發(fā)工資,那么申報(bào)工資的是時(shí)候是不是申400就可以,計(jì)提社保分錄:借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保部分,400貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 400 繳納社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保400,貸:銀行存款400,計(jì)提工資:管理費(fèi)用-工資400 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資400, 發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資400, 貸:其他應(yīng)收款 400
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
正好還是你郭老師,前天剛問(wèn)了關(guān)于這部分的問(wèn)題,我看了看21年匯算清繳填工資薪金時(shí)也只填了管理費(fèi)用的金額,沒(méi)有填 記入到工程施工的金額,我今年申報(bào)的22年也是這樣填的只填了管理費(fèi)用那部分,我現(xiàn)在要更正報(bào)表把記入工程施工的工資和管理費(fèi)用的加總填 上,這樣的話就和扣繳端一致了,那樣只改22年的,就不用再管21年的了,行吧。
可以的,可以這么做的。
我這樣更正年報(bào)匯算清繳表職工薪酬這部分了,總共工資就6萬(wàn)多塊錢,這樣的話不會(huì)因?yàn)楦陥?bào)了再涉及到不交保險(xiǎn)這塊吧。(公司去年也沒(méi)什么業(yè)務(wù),基本零申報(bào),就11月份確認(rèn)了個(gè)未開(kāi)票收入30萬(wàn))
你好,這個(gè)不涉及到交稅沒(méi)有關(guān)系啊
嗯,利潤(rùn)是負(fù)的沒(méi)有所得稅稅款,我說(shuō)的是更正申報(bào)了會(huì)不會(huì)引起來(lái)涉及到自然人扣繳端交沒(méi)交養(yǎng)老保險(xiǎn)這塊。
這方面會(huì)不會(huì)比對(duì)
你好,這個(gè)和你申報(bào)沒(méi)有關(guān)系的,你申報(bào)自然人電子稅務(wù)局,稅務(wù)局那邊就能查到,你們交沒(méi)交社保,和這個(gè)沒(méi)有關(guān)系啊。
哦,現(xiàn)在不是都 要求給員工交保險(xiǎn)嗎,但是我們這邊大部分公司,很多都是給員工申報(bào)工資了但是沒(méi)有交保險(xiǎn)。我就 是想著這一塊一改報(bào)表別在看其它的東西,可能是我想多了。
只要你申報(bào)了自然人電子稅務(wù)局啊,不管是其他的賬務(wù)處理怎么做了,稅務(wù)局那邊都能監(jiān)控到。
哦,意思就是他們都知道交沒(méi)交保險(xiǎn),但是很多公司都 這樣做了,所以現(xiàn)在沒(méi)關(guān)注這一部分,對(duì)吧。好的,老師我也不糾結(jié)這塊了,把22年匯算清繳表工資那部分改成和自然人扣繳端一致就完活了,對(duì)吧
好,就看當(dāng)?shù)厣绫R髧?yán)格不嚴(yán)格了。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。