您好 請問這張發(fā)票您單位已經(jīng)認(rèn)證抵扣了嗎
我們開給對方的發(fā)票需要紅沖,但是對方必須要我們先開一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過來,才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉,在給他們開藍(lán)字發(fā)票。他說他們已經(jīng)認(rèn)證了,然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開具了紅字發(fā)票信息表,對方說我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開了藍(lán)字發(fā)票,這個對公司有什么影響嗎?
請問一下老師,2023年1月份我們給A公司開具了專票,發(fā)票有誤了,但是郵寄給A公司,對方還沒做發(fā)票認(rèn)證抵扣了,我們公司可以把這張開錯沖紅嗎?沖紅要讓對方公司把開錯的發(fā)票給我們嗎
老師,我們公司7月份開出了一張25000的服務(wù)費發(fā)票,對方也已經(jīng)付款,也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。現(xiàn)在說要將其中的12500開給第三方,要紅沖。怎么操作呢?1、對方已經(jīng)抵扣,由對方申請開具紅字發(fā)票,然后我方開具發(fā)票,然后將12500退還給對方。2、將紅字發(fā)票12500元給對方,對嗎?
老師我們今年四月收到采購發(fā)票,對方發(fā)現(xiàn)開錯了,要紅沖,我們公司已經(jīng)抵扣了,這種情況下,我們公司得開紅字發(fā)票信息確認(rèn)表,然后對方紅沖,再開藍(lán)字發(fā)票給我們對吧,我們公司如何做賬,10月份的增值稅申報表有何影響需要小心
老師好,我們公司開的發(fā)票開錯了,對方已經(jīng)抵扣了,我門后來在開票系統(tǒng)點了作廢,這有什么影響嗎
老師您好,請問工商年報里,有一個是企業(yè)控股,這個我應(yīng)該如何選擇呢
老師,我現(xiàn)在裝釘2024年11月憑證時,發(fā)現(xiàn)報銷餐分錄記錯了,競?cè)挥羞M項稅,現(xiàn)在直接紅沖去年錯的記賬憑證,更正分錄為:借=:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款一法人,對嗎?
如果購買東西 進項票后期才收到 請問一下怎么做賬
計提匯算清繳所得稅后 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾勒關(guān)系差了計提匯算清繳所得稅的金額,分錄為,借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅。問題出來哪現(xiàn)在怎么處理?
生產(chǎn)成本應(yīng)該如何計算呢?
老師,我用的金蝶云星空,我是從1到100號開始錄憑證,另一個人是從101往后錄,我把前100號錄完了,我錄了一個215號憑證,為啥我的銀行存款明細(xì)賬不顯示215號憑證呢
老師,我的意思是固定資產(chǎn)按月計提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
請教老師:我公司對外提供項目申報服務(wù),開發(fā)票的稅收分類編碼是什么?
如何快速計算出利潤率有多少? 總收入:34063.05。利潤450.13。 如何才算出利潤率有多少?
這道題甲不是出票人 也不是承兌人 對吧
認(rèn)證了,在進項稅額,實際沒有抵扣
那已經(jīng)抵扣稅額為0 正確的 可以確認(rèn)