您好,這個是可以額的可以
你好老師!房租費未支付未收到發票,現在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應付款,發票來了并付款的分錄借:其他應付款、預付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預付賬款-待攤房租費,這樣對不對
老師,請問下租賃辦公室年租金37200元,發生的以下情況,1、未收到租賃發票,先付款的分錄 借:預付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發票仍未收到,每月需要預提 借:管理費用 15500 貸:其他應付款--預提費用 15500 3、租賃有6個月,才收到租賃發票后 借:待攤費用 18600 其他應付款-預提費用18600 貸:預付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發票 借:其他應付款--預提費用 37200 貸:預付賬款 37200 請老師幫看下 這樣做分錄對嗎
2022年有一筆業務錯誤分錄,借:管理費用,貸:銀行存款,正確分錄應該是借:其他應收款,貸:銀行存款,2023年2月份發現之前錯誤,怎么調整分錄
公司一筆租賃費,時間是23年3月-24年3月,前面會計分錄,借:其他應收款 貸:銀行存款 ,現在收到發票,我可以做分錄,借:管理費用(2023年期間)預付賬款(2024)貸:其他應收款
老師,2024年費用,在2023年12月提前收到發票了,我要把這個費用做到2024年中,,2023年做,借:其他應收款10萬,貸:銀行存款,是不是到2024年1月份,直接做賬:借:費用10萬,貸其他應收款,發票放在2024年1月份憑證后面。
老師好 請問發票額度申請怎么進行呢?想要開發票 額度差了500塊
辛苦圖片這個老師說下謝謝
樸老師在嗎?你說賣配件的商貿公司的領導讓庫管和有的采購買東西,讓買的人先墊付,然后讓他們開發票,等發票回來再對公轉給客戶,再讓客戶轉給墊付的人,你說企業這么做合理嗎?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師 你好 需要從公司提現9萬有啥辦法嗎?
老師 你好 需要開發票9萬多出去但是沒有進來的票怎么做賬啊
老師,個體戶怎么在電子稅務局查看征收方式,有流程嗎
請問,外貿公司,取得的進項發票是普票,出口做免稅不退稅,但報關單的貨源地錯了。需要去更改境內貨源地嗎?
老師,我們1-3月的收入達到1047萬了,還屬于小微企業嗎?
為什么余額表中主營業務收入的明細總數是正確的,但是導出來的利潤表收入數就不對呢,比賬上的數少50多萬是什么原因
不知道這個預付賬款好,還是用待攤費用好,我這科目里只有長期待攤
預付的話是可以的這個
是不是24年期間的費用不能在23年扣除?
嗯對是這個意思的哈
可是我們公司其他會計不管跨不跨年都是一次性記入當期可以嗎
那肯定是不可以的。。。。。