你好,學(xué)員, 老師沒明白這個(gè)業(yè)務(wù), 是不是你們收到公司的錢,你們支付給員工的
請(qǐng)問一下老師,我公司支付給勞務(wù)派遣公司代替我公司支付給勞務(wù)派遣員工的工資(勞務(wù)派遣公司的員工,給我公司工作,勞務(wù)派遣公司支付這些員工工資,再由我公司支付給勞務(wù)派遣公司工資。)怎么做賬?
老師,我想請(qǐng)問一下,公司有勞務(wù)派遣員工,像這種情況,勞務(wù)派遣員工的工資也是做進(jìn)工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務(wù)派遣人員,那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊,勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個(gè)稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負(fù)責(zé)發(fā)放和申報(bào)啊,難道不是嗎?
我們是一家勞務(wù)派遣公司,用工單位直接將派遣人員當(dāng)月4200的工資支付給派遣人員,派遣人員再轉(zhuǎn)給公司,公司再發(fā)放給員工,怎么做賬
關(guān)于勞務(wù)派遣,我們直接付工資給勞務(wù)派遣人員,和支付給勞務(wù)派遣公司由勞務(wù)派遣公司代發(fā),這兩種性質(zhì)一樣嗎?勞務(wù)派遣公司要給我們開什么票呢?
勞務(wù)派遣的兩種情況,一直接支付給派遣人員工資,二先支付給勞務(wù)派遣公司,由勞務(wù)派遣公司支付給派遣人員,這兩種情況分別怎么記賬?
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦??!在報(bào)表怎么改??!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
收到本公司派遣人員給公司轉(zhuǎn)的款4200備注工資,公司又給員工發(fā)放工資4200出去
你們收到計(jì)入其他應(yīng)付款 發(fā)放沖減其他應(yīng)付款
勞務(wù)派遣單位采用差額計(jì)稅,對(duì)于差額部分的工資,社保,公積金,如何做賬
你們收益計(jì)入收入的
老師沒明白
就是實(shí)際你們收入,差額收入