您好,上邊有提示嗎這個
老師,請問原來暫估入賬時,金額估計高了,后來取得的發票金額低,導致營業成本成負數,該怎么處理?
老師,我在申報平臺上錄入了一張負數發票,錄完了跟我開票軟件里金額都相符,可是我報稅的時候,自動導出來的銷項金額里卻沒有這張發票,是怎么回事呢
老師,請問做憑證分紅的未分配利潤金額怎么和資產負債表里的未分配金額不一致是怎么回事呢?
請問,我從開票軟件導出來的從20年到22年的開票明細,從購方名稱篩選,同一購買方開票的金額怎么跟之前會計登記在表上的金額不一致呢?會是哪里有問題呢?
老師,開發票金額與應收賬款的收到金額不一致,開發票金額多,收款金額少,導致應收賬款余額為負數,怎么回事?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
我們不是可以到處明細數據嗎?,已經紅沖的跟負數對不上,已經是全部發票了
導出明細數據
對,你們是可以開明細的,是不是因為你們有時間差異?