同學您好,您這正常沖減就可以
請問我暫估材料的時候按含稅價暫估了,導致領料的時候也是按含稅價領料,現在發票回來沖暫估導致此原材料金額出現負數,但是數量為0。現在應該怎么做呢
老師,請問原來暫估入賬時,金額估計高了,后來取得的發票金額低,導致營業成本成負數,該怎么處理?
你好,上一年暫估入庫時的金額比今年收到發票的金額多了0.05元,導致本年結轉時主營業務成本出現了負數,請問這種情況該如何處理呢,該怎么做賬調整回來呢,感謝大家指導!
老師,我去年暫估成本10萬,取得的發票12萬,暫估費用5萬,取得發票2萬,后面取得的發票我沖紅原來暫估的分錄,重新入賬,那這個1萬的差額是我要調整的對吧,當時暫估的分錄是 借 管理費用 主營業務成本 貸 應付賬款 暫估
老師,原材料暫估入庫單價估高了,出庫也是按這個暫估價出庫,現在發票來了,發票上的單價要低,把之前的暫估沖掉,導致現在出庫金額大于入庫金額,該怎么調整?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產稅貸方余額2分錢咋調賬,調到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎
那稅務那邊說成本怎么成負數了,怎么辦?
就是實際情況,之前暫估的價格估多了