你好,你這邊出庫金額大于入庫金額是對的呢,你入庫是成本價,出庫是售價
請問我暫估材料的時候按含稅價暫估了,導致領料的時候也是按含稅價領料,現在發票回來沖暫估導致此原材料金額出現負數,但是數量為0。現在應該怎么做呢
采購原材料暫估入庫后,按暫估價入了成本,下個月,發票收到后,又沖減了暫估價,現在原材料有差異,(就是暫估入成本的比發票多了0.09)怎么調整原材料的差異呢
老師,原材料暫估入庫單價估高了,出庫也是按這個暫估價出庫,現在發票來了,發票上的單價要低,把之前的暫估沖掉,導致現在出庫金額大于入庫金額,該怎么調整?
老師,我們暫估的入庫的原材料單價高于實際發票的金額,沖完暫估后,原材料賬面有貸方金額差額,怎么做分錄調整
那公司去稅務局代開居間費發票,也算公司的收入吧,不會按勞務報酬走吧
老師,那如果勞務公司經營范圍沒有信息咨詢居間費的類目,還能不能開出居間費的發票,如果不能是不是可以去稅務局代開,
老師,勞務公司股東和其他公司簽的大額居間費合同,居間費能不能收到公司,公司開票啊,按公司其他業務收入做收入可以嗎
老師,請問一下建筑企業預交增值稅的會計分錄
老師好,實收資本怎么填寫
本月多開了發票忘記作廢,次月作廢,但是收入和增值稅都得上期確認造成多交所得稅可以怎么處理
所得稅匯算的時候提供勞務收入包含哪些
老師!我一個小規模納稅人,昨天開通的稅務,現在進入電子稅務局出現非數電票試點納稅人,未核定數電票票種,不允許開票,怎么弄呢?我現在要開發票
老師,已經增員,社保在稅局哪申報,求詳細步驟,糊弄人的請勿回答
別人用我的初級證,他一般的會計證有啥用?有風險沒
入庫是暫估價,生產領用也是暫估價,現在發票來了,單價比較低,我該如何沖暫估?
你把之前暫估的分錄沖了,按發票來的金額入賬,跨年了嗎?
沒有跨年,我把之前暫估的分錄沖了,按發票來的金額入賬,生產領用的原材料也是暫估價計入生產成本的,現在原材料的庫存是負數了,需不需要調?差額比較大
庫存是負數的話,那肯定需要調的呢
怎么調,怎么做分錄呢?
這個只能暫估分錄,需要票進來
票也來了,就是票的單價比暫估的單價低導致的現在原材料庫存的金額為負數,怎么調,怎么做分錄呢?
暫估原材料過高,當期有虛增資產的嫌疑,會造成當期成本過高,利潤變低,但是暫估的原材料會在收到發票時沖回暫估
這個差異金額很大嗎?
差額還挺大的,怎么調
暫估價高時)如果已經結轉,根據材料賬目上的實際金額與賬面金額之差【即這批材料結轉成本(部分或全部)時多結轉的金額】,借記材料科目,貸記就成本,進行調整【或者借記成本紅字,貸記材料紅字,保證本年累計額的準確】.