您好,同學。您的申報銷售額,應當包含代開發(fā)票的數(shù)。
小規(guī)模納稅人在報季度增值稅,出現(xiàn)比對錯誤:1.當期銷售額填報異常 當期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當期開具或者申請稅務機關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計299193.74+8975.82元。相差金額308169.560000元 2 表稅 小規(guī)模納稅人表稅比對 提示 未比對 入庫稅款異常 入庫稅款異常
小規(guī)模納稅人在報季度增值稅,出現(xiàn)比對錯誤:1.當期銷售額填報異常 當期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當期開具或者申請稅務機關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計299193.74+8975.82元。相差金額308169.560000元 2 表稅 小規(guī)模納稅人表稅比對 提示 未比對 入庫稅款異常 入庫稅款異常
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅總是申報失敗,顯示“當期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計是多少元(看不到)。當期開具或者申請稅務機關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計是10000元+500元,然后有一個相差金額”。請問這是哪里需要改啊?謝謝!
1 票表 增值稅專用發(fā)票銷售額比對規(guī)則 強制 ?不通過 當期銷售額填報異常 當期申報的專用發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03-692.12*1030.00*1.05元,當期開具或者申請稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票含稅金額合計-692.12692.12元。相差金額712.880000元 否
增值稅:申報數(shù)據(jù)不符合核心征管規(guī)則,請修改后重新填報當期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當期開具或者申請稅務機關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計40958.18+8.32+0.00元。相差金額40966.500000元當期銷售額填報異常
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發(fā)票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發(fā)票,都按發(fā)票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業(yè)成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業(yè)外收入的貸方還是主營業(yè)務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業(yè)務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業(yè),上月申報的有一個報關(guān)單發(fā)生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發(fā)票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關(guān)了再沖紅再開呢?
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老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
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老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
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老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發(fā)完了。
你好 老師 填那一欄啊
就是您申報銷售額的時候,要加上代開發(fā)票的金額。您如果除了代開發(fā)票,沒有別的業(yè)務。當前申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計就是75447.85元。
我就是不知道在那一欄填75447.85
同學,就是您之前填寫0的那個地方。第10行“小微企業(yè)免稅銷售額”。
好的,那我試試
謝謝,老師
好的,謝謝您的支持呀。