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小規模納稅人在報季度增值稅,出現比對錯誤:1.當期銷售額填報異常 當期申報的普通發票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當期開具或者申請稅務機關代開的增值稅普通發票含稅金額合計299193.74+8975.82元。相差金額308169.560000元 2 表稅 小規模納稅人表稅比對 提示 未比對 入庫稅款異常 入庫稅款異常

2022-01-06 20:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-06 20:52

同學你好,這是你填寫的申報表不對了,申請稅務機關代開的增值稅普通發票含稅金額合299193.74%2B8975.82元,要按這個填寫就行了。

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同學你好,這是你填寫的申報表不對了,申請稅務機關代開的增值稅普通發票含稅金額合299193.74%2B8975.82元,要按這個填寫就行了。
2022-01-06
同學你好,這是你填寫的申報表不對了,申請稅務機關代開的增值稅普通發票含稅金額合299193.74%2B8975.82元,要按這個填寫就行了。
2022-01-06
你好,你再核對一下你的銷售了,這個銷售額顯示的不對
2023-04-13
你好,這個是你的銷售額不對,你再看一下銷售額。
2023-04-13
你好,上面顯示你的發票金額不對,你看一下這個差額具體的是什么業務的。
2023-04-13
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