同學你好,這是你填寫的申報表不對了,申請稅務機關代開的增值稅普通發票含稅金額合299193.74%2B8975.82元,要按這個填寫就行了。
小規模納稅人在報季度增值稅,出現比對錯誤:1.當期銷售額填報異常 當期申報的普通發票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當期開具或者申請稅務機關代開的增值稅普通發票含稅金額合計299193.74+8975.82元。相差金額308169.560000元 2 表稅 小規模納稅人表稅比對 提示 未比對 入庫稅款異常 入庫稅款異常
小規模納稅人在報季度增值稅,出現比對錯誤:1.當期銷售額填報異常 當期申報的普通發票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當期開具或者申請稅務機關代開的增值稅普通發票含稅金額合計299193.74+8975.82元。相差金額308169.560000元 2 表稅 小規模納稅人表稅比對 提示 未比對 入庫稅款異常 入庫稅款異常
1 票表 增值稅專用發票銷售額比對規則 強制 ?不通過 當期銷售額填報異常 當期申報的專用發票含稅銷售額合計0.00*1.03-692.12*1030.00*1.05元,當期開具或者申請稅務機關代開的增值稅專用發票含稅金額合計-692.12692.12元。相差金額712.880000元 否
增值稅:申報數據不符合核心征管規則,請修改后重新填報當期申報的普通發票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當期開具或者申請稅務機關代開的增值稅普通發票含稅金額合計40958.18+8.32+0.00元。相差金額40966.500000元當期銷售額填報異常
增值稅:申報數據不符合核心征管規則,請修改后重新填報當期申報的普通發票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當期開具或者申請稅務機關代開的增值稅普通發票含稅金額合計40958.18+8.32+0.00元。相差金額40966.500000元當期銷售額填報異常
請問稅務局打電話來說 24年7月9號有車輛的發票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產折舊、攤銷情況機納稅調整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產負債表,黑色數字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產特定業務納稅調整表中第25行實際發生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調增呢?
老師,應付賬款借方一直掛賬,發現之前年度供應商開的紙質發票,但是公司沒有收到,現在應該怎么辦
應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務費的發票到D公司,現在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發票嗎?