您好,同學。“現有的票據”先單獨保存即可。
老師我們單位掛靠的一個項目發生的一次工傷案款,現在需要支付,但是現在掛靠的項目承包人沒有錢,現在就寫了個借條,借的是公司的錢,同時工傷當事人寫了個收條,現在這個錢就直接從公司轉給當事人。那我們現在該怎么做賬呢?
老師好,有個問題請教:我公司一個工人因公受傷,保險公司賠付35萬,我公司事發后墊醫療費13.5經保險公司和我單位負責人協商后把我公司墊付款13.5元直接匯入公司對公賬戶剩余部分直接給了傷著。我公司墊付的款項我公司份四個人墊的票還未到財務報銷處理。賬上的與傷著往來31600元其余的部分分別在都在經辦人手里。這種情況我怎么做財務處理。感覺很亂。
我們公司是生產制造業,有個員工是工傷現在要離職了,但是他之前從公司借了4w的借款還未償還,但是他工傷期間住院拿藥餐費車票產生的費用有7w且提供了合理的發票,他現在想要報銷這些錢,但是財務經理和我說先不實際付給他錢,先入賬,不付錢的話我應該怎么入賬呢,怎么做分錄合適 后期實際付給他報銷款的話又應該怎么做分錄呢
老師,我單位員工發生工傷,單位交了工傷保險,現在工傷認定和費用報銷還沒下來,我們企業墊付的款項掛其他應收款,可現有的票據要怎么做賬
老師好,請教:2021年我公司一名司機職工因公受傷,當時以我公司每個職工都給買意外保險(雇主責任險)。去年意外保險的賠償款保險公司和我企業負責把此賠償款公司墊付醫藥費等費用直接扣除后直接付給傷著。現在要處理:公司負責人拿來一大堆發票來報銷了。怎做賬務處理?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
那等認定下來,就跨年了
您好,同學。這樣沒關系的。
少報的做到那年的管理費用都要調整,所以沒事
您好,同學。我沒有明白您的意思呢?
比方費用花了20000給報了15000,剩的5000做管理費用里,所得稅前不能扣除
是的,這當然可以稅前扣除了。