你好 借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款 當(dāng)時(shí)支付的借其他應(yīng)收款貸銀行存款的吧
老師,工資計(jì)提時(shí)是計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資數(shù),員工請(qǐng)假扣工資的部分是在應(yīng)發(fā)工資中扣除后計(jì)提還是不扣除計(jì)提?如果不扣除的話(huà),實(shí)際發(fā)放時(shí)該如何做分錄
老師 我想請(qǐng)教下計(jì)提工資和發(fā)放工資的分錄 比如本月應(yīng)該發(fā)放的工資總額是8000元 ,扣除個(gè)人承擔(dān)的社保400元 實(shí)際應(yīng)該發(fā)放的工資是7600元 本月計(jì)提工資的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢,下個(gè)月發(fā)放的時(shí)候 會(huì)計(jì)分錄又應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
員工的工資是5600,扣除社保(345)之后的,我計(jì)提工資的時(shí)候,和發(fā)放的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)假扣除的那一部分工資怎樣做賬,我計(jì)提肯定是應(yīng)發(fā)工資計(jì)提,發(fā)放工資的時(shí)候是扣除請(qǐng)假那一部分的
老師你好,我們廠(chǎng)子有廠(chǎng)服,這個(gè)是由員工本人承擔(dān)的,再發(fā)放工資之前扣除,我計(jì)提工資的時(shí)候計(jì)提應(yīng)發(fā)工資,發(fā)放工資時(shí),扣除的工服的會(huì)計(jì)分錄
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買(mǎi)賣(mài)交易,外省購(gòu)買(mǎi)了生豬,到本省來(lái)進(jìn)行售賣(mài),未取得檢驗(yàn)疫證,在本地開(kāi)的檢驗(yàn)證,怎么做賬務(wù)處理,稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶(hù)設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專(zhuān)票寫(xiě)一個(gè)名字,一個(gè)稅號(hào)可以嗎?
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說(shuō)一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開(kāi)算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開(kāi)算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱(chēng)是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱(chēng)是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫(xiě)?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報(bào)稅的時(shí)候,收入表中會(huì)計(jì)漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時(shí)想把利潤(rùn)增加100萬(wàn),怎么調(diào)整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說(shuō)應(yīng)收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應(yīng)該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷(xiāo)項(xiàng) 銀行存款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶(hù)是平的么 最上邊的銀行存款是 運(yùn)輸費(fèi)等 賬戶(hù)怎么能平? 您好,第1個(gè)分錄不存在銀行存款,這是我們應(yīng)收客戶(hù)的分錄, 應(yīng)收客戶(hù)的分錄怎么理解 您好,銷(xiāo)售給客戶(hù)是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應(yīng)商、 借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅
老師婚慶公司賬務(wù)具體怎么處理啊
就是當(dāng)時(shí)是我們直接付給廠(chǎng)家的,我之前的時(shí)候 ,計(jì)提的是扣除工服之后的,不能這樣計(jì)提吧
是的,這個(gè)是應(yīng)發(fā)工資
就是我之前支付的時(shí)候是做的是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 然后現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整啊
借應(yīng)付職工薪酬 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)u扣除工資做這個(gè)
老師,就是我們廠(chǎng)子的電費(fèi)有代另一個(gè)廠(chǎng)子墊付的一部分 ,還墊付了員工的一部分,銀行扣款的分錄是不是就是: 借:管理費(fèi)用—電費(fèi) 其他應(yīng)收款—房東 其他應(yīng)收款—員工 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 那我到時(shí)候發(fā)放工資的時(shí)候,會(huì)計(jì)分錄有怎么做呢
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)只能是你們自己使用的那一部分,發(fā)工資,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款。員工。