增值稅預(yù)繳表是預(yù)交2% 銷售額是填寫(xiě)不含稅價(jià)
老師您好!我們公司是一般納稅人,我們本月按不含稅的價(jià)格,銷售不含稅的貨物給客戶,對(duì)方不要發(fā)票的,申報(bào)表里填寫(xiě)不開(kāi)票收入這還要交稅嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)預(yù)交增值稅申報(bào)表上的銷售額是填寫(xiě)開(kāi)票的含稅銷售金額嗎,是預(yù)交
老師您好,在做跨區(qū)預(yù)繳增值稅填表時(shí)銷售額填寫(xiě)的不含稅的金額,預(yù)繳時(shí)繳錯(cuò)了,這種情況怎么辦?
老師,本市跨區(qū)域預(yù)繳稅款,只交增值稅,銷售額填不含稅,扣除金額填0對(duì)嗎
預(yù)交稅款填寫(xiě)銷售額是寫(xiě)不含稅的還是含稅價(jià)格嘞?
代理會(huì)計(jì)做賬的銀行存款余額,跟實(shí)際銀行存款余額完全對(duì)不上,實(shí)際賬務(wù)怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)工商變更時(shí)已做了實(shí)名認(rèn)證,下一步要怎么操作
老師你好:你這邊能發(fā)我一個(gè)提取法定盈余公積和任意盈余公積的制度版本給我嗎?非常感謝
老師您好,甲公司是一般納稅人,員工出差取得的旅客運(yùn)輸服務(wù)電子發(fā)票(普通發(fā)票),稅額可以抵扣嗎
固定資產(chǎn)處置需開(kāi)發(fā)票嗎?
調(diào)整22年制造費(fèi)用的折舊多計(jì)提2000元如何沖減調(diào)平,制造費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了
年報(bào)是按審計(jì)后的數(shù)據(jù)申報(bào)嗎?同第四季度數(shù)據(jù)不一樣,有沒(méi)有關(guān)系
老師,請(qǐng)問(wèn)什么人需要交耕地使用稅了?
老師,企業(yè)是認(rèn)繳的兩個(gè)股東各持25萬(wàn),共50萬(wàn),沒(méi)有實(shí)繳,有未分配利潤(rùn),然后,減資了,剩20萬(wàn)認(rèn)繳注冊(cè)資本,其中一個(gè)股東撤股了,就剩一個(gè)股東了,這樣減資有風(fēng)險(xiǎn)嗎,屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?需要交什么稅嗎
個(gè)體營(yíng)業(yè)直銷怎么年檢
1512661/1.09 這個(gè)金額填寫(xiě)到銷售額這里,*2%就是預(yù)交的增值稅對(duì)吧
1512661/1.09 這個(gè)金額填寫(xiě)到銷售額這里,*2%就是預(yù)交的增值稅對(duì)吧 是的,寫(xiě)到銷售額
那增值稅就是1387762.39*2%=27755.2478
是的,你說(shuō)的很對(duì)的
好的,謝謝老師,我明天去預(yù)交
不客氣的,學(xué)員,祝你工作順利