同學,你好 嗯嗯,是的
研發部門,報銷本部門的快遞費,計入哪個科目明細,是管理費用~快遞費;還是研發支出-費用化_其他費用_快遞費,月末將研發支出歸集管理費用,公司研發很多東西,但目前只有一個立項在給對方研發,其他都是研究中,這種關于科技研發部法發生所有費用都是放研發支出-費用化嗎
研發部門屬于管理部門嗎?該部門人員發生的薪酬,水電費,辦公費等都計入研發支出嗎?
公司有研發部門只要,研發部門發生的費用,都先放到研發支出-費用化支出嗎?這個可以加計扣除吧,那加計扣除的標準的話只要公司設置研發部門就行嗎?
研發部門的所有支出都屬于研發費用嗎?
研發部門的所有支出都屬于研發費用嗎? 包括吃喝福利等
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老板是研發人員, 老板的家庭開支讓計入研發費用可以嗎?
同學,你好 不可以的
老板非說可以, 他是研發人員,研發部門的所有支出都應該計入研發費用。 我怎么解釋
同學,你好 家庭開支不可以
老板說讓那些家庭開支當成研發部門的福利, 研發人員的吃喝玩樂可以計入研發費用嗎?
同學,你好 可以入研發費用_福利費
這些研發費用福利費也可以加計扣除嗎?
同學,你好 根據《國家稅務總局關于研發費用稅前加計扣除歸集范圍有關問題的公告》(國家稅務總局公告2017年第40)規定,研發費用稅前扣除歸集范圍包括研發活動直接相關的其他費用,此類費用總額不得超過可加計扣除研發費用總額的10%。 研發活動直接相關的其他費用包括技術圖書資料費、資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發保險費,研發成果的檢索、分析、評議、論證、鑒定、評審、評估、驗收費用,知識產權的申請費、注冊費、代理費,差旅費、會議費,職工福利費、補充養老保險費、補充醫療保險費。 因此,企業給研發人員的福利費屬于與研發活動直接相關的其他費用,可以在不超過可加計扣除研發費用總額的10%的范圍內加計扣除。