寫170萬的 當(dāng)時支付出去的這個30萬都是什么業(yè)務(wù)的?
公司去年3月借了615000的貸款額度,一共是615000的貸款額度是銀行給我們的 ,在對公賬戶銀行流水中也顯示了615000元貸款金額 ,然后法人自己在6月個人賬戶還款100000元,那銀行那邊顯示還有515000元的貸款額度,實際上并未在對公銀行賬戶上顯示還款100000,我也沒做賬10萬還款的分錄,后來在7月份在對公賬戶上又支出了10萬元,我也做賬了。銀行顯示的貸款額度又變成了615000,但是我賬上就是做了615000+100000=715000的借款余額了,今年2月還款金額為616461.44(本金615000+1461.44利息),銀行那邊貸款是已經(jīng)還完了,但是我明細(xì)賬上的短期借款就有10萬的差額了,因為7月份賬上支出的那10萬元其實用的是615000的借款額度,所以我這些應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理,把短期借款弄平
2、康華公司于9月初成立,公司經(jīng)理需要了解當(dāng)月是否實現(xiàn)盈利。資料如下:(1)9月1日,康華美食公司成立,收到所有者轉(zhuǎn)賬投資款1000萬元。(2)9月3日,以1500萬元的價格購進固定資產(chǎn),其中房屋建筑物1300萬元,以銀行存款支付500萬元,其余款項1月內(nèi)付清;機器設(shè)備200萬元,以銀行存款轉(zhuǎn)賬支付。(3)9月9日-25日,以銀行存款20萬元,陸續(xù)購進餐飲服務(wù)所需食品材料。(4)9月15日,向銀行借入長期借款900萬元,年利率6%,以企業(yè)所購房屋產(chǎn)權(quán)作為抵押,利息每年支付一次。(5)9月10日-30日底,承接婚禮和會議等服務(wù),共收到營業(yè)收入50萬元,款項已存入銀行。(6)9月30日,開出支票,轉(zhuǎn)賬支付電話費等各項辦公費用0.5萬元(7)9月30日,支付購買固定資產(chǎn)所欠款項800萬元(8)9月30日,盤點當(dāng)月所購食品材料,庫存尚余2萬元(9)計算公司員工9月薪酬共計10萬元,其中管理人員3萬元,廚師和服務(wù)人員7萬元,下月初支付(10)計算當(dāng)月應(yīng)計銀行借款利息2.25萬元,計入財務(wù)費用。(11)計算當(dāng)月固定資產(chǎn)折舊額共計3萬元,計入管理費用。要求:編制該公司9月份的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表
A公司于9月份初成立,公司經(jīng)理需要了解當(dāng)月是否實現(xiàn)盈利。資料如下:(1)91,公司成立,收到所有者轉(zhuǎn)賬投資款1000萬元; (2)9.3。以1500萬元的價格購進固定資產(chǎn),其中,房屋建筑物1300萬元,以銀行存款支付500萬元,其余款項一個月內(nèi)付清;電腦等辦公設(shè)備200萬元,以銀行存款轉(zhuǎn)賬支付。 ((3)9.9-9.25,以銀行存款200萬元陸續(xù)購進商品存貨; (4)9.15,向銀行借入長期借款900萬元,年利率6%,以公司所購房屋產(chǎn)權(quán)作為抵押,利息每年支付一次; (5)9.10-9.30,陸續(xù)批發(fā)商品,共收到營業(yè)收入250萬元,款項已存入銀行; (6)9.30,開出支票,轉(zhuǎn)賬支付電話費等各項辦公費用0.5萬元;(7)9.30,支付購買固定資產(chǎn)所欠款項800萬元; (8)9.30,盤點當(dāng)月庫存尚余50萬元; (9)計算公司員工9月薪酬共計10萬元,其中,管理人員3萬元,銷售部門人員 7萬元,10月初支付; (10)計算當(dāng)月應(yīng)計銀行借款利息2.25萬元,記入財務(wù)費用。 要求: (1)根據(jù)止述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。 (2)將會計分錄的內(nèi)容匯總到T型賬戶中,并利用T型賬戶的記錄編制該公司9月份的試算平衡表。 (3)編制該公司9月份的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表。
6月之前企業(yè)處于籌建期,基本賬戶是很早之前開戶就存入的1萬元。那么在7-9月的財務(wù)報表中,管理費用比如7-9月三個月,是有開發(fā)票的,比如餐飲費,差旅費,辦公費用。9月有營業(yè)收入,但是還未到賬。但是這些是沒有用銀行的存款。想問下10月份可以吧這個管理費提出來嗎。
綜合題:A公司是2020年新設(shè)立的有限責(zé)任公司,注冊資本800萬元。請根據(jù)以下所列經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制相關(guān)會計分錄:(1)1月5日,A公司收到甲公司以價值400萬元的固定資產(chǎn)認(rèn)繳其所占注冊資本50%的份額;乙公司以一項價值240萬元的專利權(quán)認(rèn)繳其所占注冊資本30%的份額;其他投資人以160萬元銀行存款認(rèn)繳其所占注冊資本20%的份額。(2)3月1日,A公司從中國銀行借入3個月期限、年利率為6%的借款600萬元,約定于2020年5月31日一次性還本付息。A公司于每月月末計提當(dāng)月借款利息。(3)5月31日,A公司一次性歸還中國銀行借款本息共計609萬元。(4)9月1日,A公司引入丙公司投資500萬元,但丙公司只占公司注冊資本的20%。(5)8月2日,A公司購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款50萬元,增值稅6.5萬元,價稅合計56.5萬元以商業(yè)承兌匯票支付。9日,設(shè)備投入安裝,領(lǐng)用本公司生產(chǎn)的K產(chǎn)品3000元。15日,設(shè)備安裝完畢達到預(yù)定可使用狀態(tài)。(6)9月2日,A公司外購一批R材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款500000元,增值稅65000元,款項以銀行承兌匯票支付,
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
工資 ,社保 公積金,辦公用品 ,商標(biāo)費用等等
你好,那就填寫1,700,000這個的
那 收入成本 費用 那些都是0 ,相當(dāng)于我也是0申報 對嗎
企業(yè)所得稅按照你的負(fù)數(shù)來申報,你不是有費用,成本收入是可以填寫的。
收入0 ,。金蝶賬上也沒做賬 。到時候12月份統(tǒng)一做賬。那我發(fā)生的30萬金額填哪一咧呢
哦,你們不需要申報財務(wù)報表嗎?你統(tǒng)計一下你的費用能有多少,在這利潤總額里面填寫負(fù)數(shù)。
那我可以填資產(chǎn)200萬,企業(yè)所得稅和財務(wù)報表0申報。在年底統(tǒng)一做賬的時候再填財報和企業(yè)所得稅嗎?
可以的,可以這么做的。
謝謝老師,很有耐心
不用客氣,工作愉快