我認為后面該計提計提,繳款的時候應該是應交的-多交的實交的
老師:去年匯算清繳的時候,公司負債5031.89元,但是去找的代帳公司做的帳,今年我在財務里面按照1月份開始建的帳,然后那個去年負債的5031.89元就結轉不到我現在做的帳里面了,但是每個季度申報的時候,他又在申報表里面,怎么辦呢?怎么補錄一個會計分錄合適呢?要不然最后算出來的未分配利潤總是沒有減掉5031.89元,然后申報表里面又是減掉了的。
老師, 您好! 就是我做第二季度4-6月季報賬本的時候,沒有計提印花稅,水利,還有其他稅費,然后在七月申報期內申報了這些稅費并繳納,請問一下這樣子操作的要怎么做賬和做分錄?沒有計提的話合理的嗎?
老師,是這樣的,這家公司賬我接手的時候前面會計的水利基金多繳了83.63元,但是賬上沒有計提稅金,后面我再申報水利基金要給他減掉的話,賬上怎么做分錄呢?
老師,是這樣的,這家公司賬我接手的時候前面會計的水利基金多繳了83.63元,但是賬上沒有計提稅金,后面我再申報水利基金要給他減掉的話,賬上怎么做分錄呢? 需要補提之前繳納的水利基金嗎?還是直接在下次沖減以后再做補提分錄,具體分錄老師能教一下嗎
21年成立的公司,成立的時候就已經實繳了,但是之前會計沒做流水,所以沒有做實繳,25年1月份我這邊剛接手,怎么做賬,印花稅是直接申報,還是補報交滯納金
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
補提之前繳納的水利基金嗎?具體分錄老師能教一下嗎
計提: 借:稅金及附加 貸:應交稅金-水利基金 繳納 借:應交稅金-水利基金 貸:銀行存款
之前要是少計提了就補提之前的,之前要是多交了可以問問稅務那邊能不能退,不能退的話,可以 用應交的水利基金抵減多交的金額
不能退的,我下個月再申報水利基金的時候就直接給減掉之前多繳的這個數額了,那這個分錄要怎么做呢。老師?
不用別的分錄啊 以前多交的 借:應交稅金-水利基金3 貸:銀行:存款3 計提: 借:稅金及附加10(本期) 貸:應交稅金-水利基金10(本期) 繳納 借:應交稅金-水利基金7 貸:銀行存款(這里付的錢就是扣減之后的金額啊)7
就是該計提正常計提,該繳款正常繳款,只是有部分以前交了,分錄正常做就可以了
哦,我明白了,就是說這里做賬時候,再計提就不能寫本期本來要報的數額,要填扣減以后的數額計提繳納對吧
恩,知道了,計提還是按正常的數額計提,只是提前一部分繳款了,后面做分錄繳納的時候就扣掉那部分
nice最后理解完全正確