同學你好 對于生產企業出口的貨樣廣告品,在申報出口退稅時出現異常,可以采取以下方法處理: ● 檢查退稅政策。了解出口退稅的相關政策和規定,確定貨樣廣告品是否符合出口退稅的條件。如果貨樣廣告品不符合條件,需要按照相關政策進行轉內銷處理,并填寫相應的申報表。 ● 及時補救措施。如果貨樣廣告品符合出口退稅的條件,可以采取一些補救措施。比如,重新整理和審核申報資料,確保申報信息的準確性;與供應商協商,重新開具增值稅專用發票;或者重新進行報關和檢驗檢疫等。 ● 與主管稅務機關溝通。如果問題無法解決,可以與主管稅務機關聯系,尋求專業的指導和幫助。主管稅務機關可以幫助企業了解出口退稅的具體政策和操作流程,并對申報資料進行審核和評估,確保申報的準確性和合規性 總之,對于出口退稅中出現的問題,企業需要保持冷靜,及時采取有效的措施進行補救和處理,確保企業的利益不受損失。
老師咨詢一下出口退稅的問題,企業類型生產企業,出口退稅率13%,現在有個問題2022年我們有幾筆出口方式不是一般貿易而是以樣品的方式出口,后續不收款,不開票,現在要外銷轉內銷嗎?
老師好,我們作為生產型進出口企業,業務模式中有來料加工、一般貿易,同時還會直接進口成品內銷。請問關于來料加工生產時,會在國內采購一些輔料,定期做進項轉出。因為我們還有進口的成品內銷會進項抵扣,我們就將所有可以抵扣的進項都抵扣了,該轉出的也轉出。一般貿易出口時,我們就沒有申請退稅了。這樣是否可以呢?
老師:想咨詢一下出口退稅,我們企業是生產企業,貿易方式是一般貿易,但是有個情況我們報關有幾票是以貨樣廣告品方式出口的。在申報出口退稅這個貨樣廣告品會有異常現象。想這樣的情況之前的話我沒有申報,直接轉內銷處理。但是今年好多票,有沒有好的方法處理呢?
老師你好我想咨詢出口退稅,我們公司有幾筆出口報關單貿易方式是貨樣廣告方式報關的,現在了解情況是提供的免費樣品不收費的。先這樣的怎么操作
報關單上顯示的監管方式為:貨樣廣告品、其他進出口免費,因為是免費的,所以也沒有向對方進行收匯,而且因為是免費的不是一般貿易我們也沒有開免稅的發票。請問這種情況我需要進行視同銷售的申報,或者說其他形式的申報嗎?
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。