你好,買來(lái)銷售的嗎?如果是的話可以
老師,個(gè)體工商戶 核定征收 和查賬征收下 增值稅 和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 如何分別計(jì)稅,個(gè)體戶是非一般納稅人的話增值稅是不是和 小規(guī)模一樣,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得如何計(jì)稅,有什么減免政策?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司是一般納稅人,個(gè)體工商戶打款過(guò)來(lái)了,對(duì)方不要票,我們做無(wú)票收入記賬了。那對(duì)方不要票沒(méi)進(jìn)賬,稅務(wù)不會(huì)查到他們異常嗎?第二種情況如果我是把普票開(kāi)出來(lái)了,他們也不要票。這樣稅務(wù)會(huì)查到他們嗎?
老師。請(qǐng)問(wèn)一下、個(gè)體工商戶一般納稅人增值稅都有增值稅稅負(fù)嗎,只要有開(kāi)票、基本上都要交增值稅、這樣才不會(huì)引起稅務(wù)異常,是嗎
老師。請(qǐng)問(wèn)一下、有一家公司個(gè)體工商小規(guī)模查賬征收的。外賬做的每個(gè)月都有計(jì)提工資、但是代扣代繳個(gè)稅沒(méi)有看到有申報(bào),這樣會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)異常呢
老師,飾品公司個(gè)體工商戶查賬征收一般納稅人增值稅稅負(fù)差不多做的 1.5%,這樣會(huì)引起稅務(wù)異常嗎
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
如果是加工制造呢?
太低了最起碼2.5%以上