區財政債券資金專戶為貴單位支付的測繪工程款,沒有經過貴公司支付,不需要進行賬務處理。 如果該筆款項先進入貴公司的賬戶,再轉至測繪公司,則可以按照以下方式進行賬務處理: 1.收到預付工程款時: 借:銀行存款 貸:預收賬款——應繳稅費(應繳增值稅——銷項稅) 1.工程完工結算時: 借:預收賬款——XX測繪公司、應收賬款——XX測繪公司 貸:工程結算收入 1.結轉收入: 借:主營業務收入 貸:主營業務成本、管理費用、銷售費用、財務費用等。
老師中午好,我想請問您,我們以公司法人名義 掛靠A公司承攬了一個幼兒園的工程 是不是要把這個合同改成與公司簽訂的呢? 合同是A公司與幼兒園兩單位簽訂的 材料供應商也是與A公司簽訂了合同 我們把款項轉至A公司賬戶, 材料商直接開發票給A公司 A再付款給材料商, 支付的檢測費 人工費有的走A公司支付 有的從我們公司支付 但都是直接開票給A公司,我們該怎么規范呢 是把所有款項轉至A公司,由A支付至材料商 還是我們直接支付呢,如果A 公司給我們工程款,我們開票給他做主營業務收入嗎?
老師,您好!我們公司是做建筑專業分包的,勞務又分包給一家勞務公司在做,這次工程款是由開發商直接從農民工工資專戶發放的,支付在我們公司提供的幾個包工頭的賬戶上,總包方給我們一份委托付款證明,請問老師,我們公司該怎么處理這筆賬務呢,謝謝!
你好老師,請問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會計一直沒有做賬,就只有一個表格做的進出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開了一家店鋪,相當于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發給客戶。這種進出的收入和費用也是通過支付寶走的,但是都沒有發票,開了三個月,生意不好,現在已經關店了。平時這公司也沒有其他的賬務處理。請問老師,這種情況我應該怎么處理呢?
老師,我單位是工程公司,有一筆工程款是財政局直接撥款給承包建設工程的公司的,沒有經過我們,現在承包的工程公司把發票開給了我公司,這個賬務要怎么處理
老師政府發放消費券,我們公司只作為一個平臺幫他發放,我們既沒有收入,也沒有支出,我們的賬務怎么處理呀?就是政府把發放消費券的金額打到我們公司,通過我們的平臺直接放到那個平臺上來進行核銷,我們是平臺服務商,不是商戶,我們這個賬務怎么處理呀?
老師,去年項目甲方罰款2000,直接從工程款扣除,這2000應計入什么科目?營業外支出?能否所得稅前扣除?
老師好,公司為員工支付的個稅,匯算清繳時需要調增,請問在A105000表中,放在第14行與取得收入無關的支出(圖一),還是放在第17行其他(圖二)?
老師,請問甲公司對外投資A公司10萬,并且已實繳10萬,后面A公司嚴重虧損,甲公司便將對A公司的股權0元轉讓給另一家公司。 甲公司原會計分錄:借:長投 貨:銀存 那現在甲公司應該如何進行會計處理?
老師您好,我們公司是賣車的,現在收了一天二手車34.5萬,這個車子是事故車修了保險公司可以賠20萬,但是修好的車子只能賣21萬,這樣導致我收車跟賣車差了13.5萬,加了保險公司理賠總的是不虧的,那我賬務處理要怎么做比較好,能不能把修理的不要做收入先把13.5萬直接對沖掉
請問企業股權轉讓,轉讓需要繳納的企業所得稅可以用以前年度虧損彌補嗎?
老師您好,匯算清繳職工薪酬賬載金額填寫的時候也要把社保和福利費加進去填寫嗎
老師,這個不是銀行開戶許可證嗎
老師,請問稅局那邊要的出口退稅中單證備案資料是指哪些呀?謝謝!
老師 貨款轉私賬有交哪些稅
甲方的尾款2261.27給不了了,這種情況需要什么資料下賬
這筆費用不用做賬嗎?但是對方公司給我們單位夸了發票的?你們是不是需要設置一個科目掛這筆賬呢?如果我們核算工程成本的時候不做這筆賬,成本核算就少了這邊了?
即使對方公司已經開具了發票,如果你們公司不需要支付這筆費用,那么就不需要做會計處理。如果你們需要核算工程成本,那么可以將這筆費用計入工程成本中。 如果你們公司需要核算減免的技術服務增值稅,那么可以設置一個科目來掛這筆賬。例如,可以設置一個“應交稅金-應交增值稅-減免稅款”科目,用于核算減免的技術服務增值稅。當收到對方公司開具的發票時,可以將發票金額和稅額分別記入“進項稅額”和“成本”科目中,然后在減免稅款時將減免的稅額記入“應交稅金-應交增值稅-減免稅款”科目中。這樣就可以在工程成本中包含這筆費用了。
老師 那對方科目掛什么呢?比如借:成本科目 進項稅。貸:什么呢?
借庫存商品 借進項 貸銀行存款 借主營業務成本 貸庫存商品