如果是單位租賃的車發(fā)生的通行費也可以做這樣的。
老師你好!我們公司租用了另一個公司的車,車辦的通行卡是之前的那個公司的,現在我們公司用的時候通行費發(fā)票都是之前的那個公司的名稱,這個通行費發(fā)票我們公司可以用入賬嗎?如不能入賬要什么手續(xù)才能入賬呢?
老師,通行費里的車牌號不是公司車是員工的車,這個通行費分錄怎么做?
老師通行費發(fā)票不是公司的車不可以入賬吧,拿到這個發(fā)票怎么看是屬于公司車的通行費還是別的車的通行費呢
你好老師,我們是物流運輸有限公司,不是我們公司入戶的車別的牌子的通行費發(fā)票通過我們公司發(fā)票抬頭開通行費發(fā)票了 這個通行費發(fā)票能抵扣嗎
你好老師,我們是物流運輸有限公司,不是我們公司入戶的車別的牌子的通行費發(fā)票通過我們公司發(fā)票抬頭開通行費發(fā)票了 這個通行費發(fā)票能抵扣嗎
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
自己的車,還有租賃的車發(fā)生的費用可以入賬。
這個是業(yè)務員報銷的,我看不到她車牌號,公司也沒租賃她的車,老師你說的自己的車是不是指公司自己的車?如果我收到一個通行費發(fā)票。怎么判斷是公司的還是員工自己的車
你好,那這種情況是否給員工報銷,就執(zhí)行你單位的報銷制度就行了?
我是問這個發(fā)票可不可以入稅務賬
你的你單位允許報銷咱就可以入賬,是這樣的,只是說個人他的這個給他報銷了,不是單位抬頭的發(fā)票不能稅前扣除。