你改成你們單位的。不改你單位的,你這個(gè)做賬沒法抵扣的。
老師你好!我們公司租用了另一個(gè)公司的車,車辦的通行卡是之前的那個(gè)公司的,現(xiàn)在我們公司用的時(shí)候通行費(fèi)發(fā)票都是之前的那個(gè)公司的名稱,這個(gè)通行費(fèi)發(fā)票我們公司可以用入賬嗎?如不能入賬要什么手續(xù)才能入賬呢?
企業(yè)年度匯算清繳,公司承兌貼現(xiàn)給了普通公司,普通公司收了手續(xù)費(fèi)的,這個(gè)手續(xù)費(fèi),普通公司沒有給我們開發(fā)票,那么,手續(xù)費(fèi)的這部分費(fèi)用,年度匯算清繳時(shí),可以扣除嗎?如果不能扣除,我需要在哪個(gè)表格具體的那一行調(diào)增?謝謝你了
你好老師,我們公司名下之前買了一部皮卡車,現(xiàn)在有個(gè)人想買我們的車,對(duì)方可以不要發(fā)票,那我入這筆賬是入無票收入嗎? 還是要怎么弄好?
老師就是我們公司的員工出差有坐那個(gè)出租車,有一些出租車的通用機(jī)打發(fā)票,老師這個(gè)我要滿足什么條件我才能入公司的賬拿來做費(fèi)用票?
你好老師,我們是物流運(yùn)輸有限公司,不是我們公司入戶的車別的牌子的通行費(fèi)發(fā)票通過我們公司發(fā)票抬頭開通行費(fèi)發(fā)票了 這個(gè)通行費(fèi)發(fā)票能抵扣嗎
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
我們是小規(guī)模納稅人,不需要抵扣,做成費(fèi)用可以入嗎
你好,不允許抵扣所得稅
明白了,謝謝
不用客氣,工作愉快