你好,您能查到有一張負(fù)數(shù)發(fā)票,那就證明已經(jīng)開成功了。
你好,老師,我是銷售方在10月開具了一張發(fā)票給購買方,在11月發(fā)現(xiàn)有部分差異所以銷售方開具了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表并開具紅字發(fā)票給購買方,本月購買方需要網(wǎng)上勾選,但顯示已紅沖不能勾選,該怎么操作
我是購買方上個月收到發(fā)票已抵扣,這個月發(fā)現(xiàn)錯誤,在稅控盤里開了信息表,銷售方說沒查到信息,他自己在發(fā)票平臺里申請開具了數(shù)電票一張正數(shù)和一張負(fù)數(shù),現(xiàn)在發(fā)票平臺顯示,我取得一張紅字發(fā)票,有0張發(fā)票被沖紅,啥意思?可需要什么操作了?
紙質(zhì)發(fā)票的稅控盤沒有注銷,雖然稅控盤沒有使用了,但是一直都沒有去注銷稅盤,然后客戶7月份開的紙質(zhì)發(fā)票讓我紅沖,(7月份的那張票客戶沒有抵扣的)我在數(shù)電發(fā)票平臺找到了那張發(fā)票,讓然后在數(shù)電發(fā)票平臺做了紅字信息確認(rèn)單錄入,現(xiàn)在咋弄,開具不了紅字,在已發(fā)出的信息表中有個未開具,但是我點(diǎn)擊紅字發(fā)票開具,開具不了,也撤銷不了,現(xiàn)在咋辦呢
紙質(zhì)發(fā)票的稅控盤沒有注銷,雖然稅控盤沒有使用了,但是一直都沒有去注銷稅盤,然后客戶7月份開的紙質(zhì)發(fā)票讓我紅沖,(7月份的那張票客戶沒有抵扣的)我在數(shù)電發(fā)票平臺找到了那張發(fā)票,讓然后在數(shù)電發(fā)票平臺做了紅字信息確認(rèn)單錄入,現(xiàn)在咋弄,開具不了紅字,在已發(fā)出的信息表中有個未開具,但是我點(diǎn)擊紅字發(fā)票開具,開具不了,也撤銷不了,現(xiàn)在咋辦呢,我查了百度說,稅控盤沒有注銷,不允許在數(shù)電發(fā)票平臺紅沖的,現(xiàn)在怎么辦,已經(jīng)申請了,但是又開具不了
紙質(zhì)發(fā)票的稅控盤沒有注銷,雖然稅控盤沒有使用了,但是一直都沒有去注銷稅盤,然后客戶7月份開的紙質(zhì)發(fā)票讓我紅沖,(7月份的那張票客戶沒有抵扣的)我在數(shù)電發(fā)票平臺找到了那張發(fā)票,讓然后在數(shù)電發(fā)票平臺做了紅字信息確認(rèn)單錄入,現(xiàn)在咋弄,開具不了紅字,在已發(fā)出的信息表中有個未開具,但是我點(diǎn)擊紅字發(fā)票開具,開具不了,也撤銷不了,現(xiàn)在咋辦呢,我查了百度說,稅控盤沒有注銷,不允許在數(shù)電發(fā)票平臺紅沖的,現(xiàn)在怎么辦,已經(jīng)申請了,但是又開具不了
工會支出,會員產(chǎn)生一些文體活動活動,有的不做文體支出,直接做會員活動支出可不可以
2021年總公司代收開戶費(fèi)后,總公司給客戶開票,2021年轉(zhuǎn)給子公司,互相掛賬內(nèi)部往來,子公司匯算清繳時再給總公司開具發(fā)票,并繳納增值稅,子公司這樣處理可以嗎 稅務(wù)客服說有延遲納稅,按萬分之五交罰金,對嗎
老師好,工商年報中社保繳費(fèi)基數(shù)是只填寫單位繳納部分還是包含個人繳納部分?
老師您好,我單位是小規(guī)模納稅人,銷售醫(yī)療器械的公司,才成立還未開業(yè),單位需要進(jìn)銷存系統(tǒng)嗎,我一點(diǎn)醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)驗都沒有,需要指點(diǎn)和籌劃下
老師,差旅費(fèi)包含出差吃飯的餐飲費(fèi)嗎?
老師,請問,進(jìn)項發(fā)票沒有回來,銷項已開,怎么做賬呢?
這個填的對嗎?期末和期初怎么相反了,把我看一下
公司需要實繳,需要看額度,從哪里看
老師,新公司稅務(wù)登記完成,怎么沒有開票業(yè)務(wù),這個如何辦理
老師,你好,老板讓我寫財務(wù)制度,包括費(fèi)用報銷制度,業(yè)務(wù)招待費(fèi)制度,預(yù)付款制度,采購制度,還有什么制度嗎
你用這張負(fù)數(shù)發(fā)票做負(fù)數(shù)的分錄就可以了,原來抵扣的增值稅在增值稅表2轉(zhuǎn)出來。
負(fù)數(shù)發(fā)票,這個數(shù)電票也是銷售方發(fā)給我們唄,還是在發(fā)票平臺能自己打印
在平臺自己就可以打印的。
打印步走可有?正數(shù)電票自己也可以打印嗎?
你好,在全量發(fā)票里,你可以查詢對應(yīng)的發(fā)票能打印。