您好,這個的話,你們的工資,是不是特別低?
您好,老師,申報殘疾人保障金時,上年度在職員工工資總額,是每個月申報的工資加起來的總數(shù)?上年在職職工人數(shù),有時候人員調(diào)動厲害,每個月會不一樣的情況,改怎么填寫?
老師,現(xiàn)在申報殘疾人保障金有個問題,上面需要填寫上年職工工資總額,我就正常填寫數(shù)字后,保存出現(xiàn)1張圖片提示說:”企業(yè)所得稅的工資總額是0,請如實申報等字樣”,我想了想因為企業(yè)所得年報的時候那個應(yīng)付職工薪酬那塊不需要調(diào)整,所以就是空白沒有填任何數(shù)字,現(xiàn)在申報殘保金我應(yīng)該怎么填寫這個工資總額
老師,我要申報21年的殘疾人就業(yè)保障金,表里面的4序號上年在職職工工資總額是指全年所有人的應(yīng)發(fā)還是實發(fā)?還有上年在職職工人數(shù)是填寫1-12月人數(shù)平均數(shù)還是總數(shù)?
老師,您好,企業(yè)是去年7月成立的,沒怎么經(jīng)營,填殘保金申報表時候,頁面有提示消息:您填報的第一行在職職工年平均工資低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY,請再次核對如實填報。上年在職職工工資總額我填的是從7月到12月的工資總額
老師好,殘保金申報,計稅依據(jù)是上年在職職工工資總額,那我們企業(yè)是2023年10月成立的企業(yè),上年沒有工資,我就填0,對吧
這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
就2個人啊,每個人3000
只有6個月的工資,去年7月剛成立的
對,所以你這個公司是比較低的低于當(dāng)?shù)氐臉?biāo)準(zhǔn)
因為前面6個月沒有
那是不是忽略頁面上的提示信息 繼續(xù)申報呢
嗯對是這個意思的
好的 那我就繼續(xù)申報啦
感謝金金老師
不客氣的,祝您開心