應當按實際發生日期記賬。
請問老師收一年的服務費,開了一張發票,按12個月確認收入,收到錢 借銀行存款 貸預收賬款,開發票交增值稅 借預收賬款 貸主營業務收入 應交增值稅銷項稅額 ,之后十一個月確認收入 借預收賬款 貸主營業務收入 …這樣做對嗎?之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
請問老師,上月發票客戶退回(新成立的公司說11月份他們不能抵扣,得在12月才可以抵扣),但12月初才退回給我們,收到退票后沖紅后重新開具,發票上借方是銀行存款,12月的銀行日記賬還用登記這一負一正的銀行存款嗎?
請問,公司是在5月5號支付的費用,但是發票是在5月20號開具,公司整理憑證,可以把記賬憑證日期寫在5月5號,然后把銀行轉款憑證和發票一起附在后面嗎?
老師,您好 公司六月份有開普票和專票,還有預開了一個單位的專票,預收和應收實際金額共是116840,銷項稅共是6613.6,主營業務收入實際金額共是110226.4,6月份銷項稅都寫借方去了,應收和預收與主營業務收入的實際金額寫反了,請問7月份怎么再寫一個憑證調整回來,預開發票的款已經收到了
老師向您請教2個小問題1??一般使用微信收款的是T+1到對公賬戶、記賬日期是到銀行對公戶到賬日記賬 還是 收款時候 倉庫產品出庫日期的時候就記(如果以到賬日為準記賬、與出庫日期不一致可以嗎?) 2??記賬時的憑證 除了銀行回單外、是否需要每張記賬憑證后還需配出庫單或發貨單、或月末一次結轉成本時候每月一張出庫單也行、
公司一般戶用于采購支付和銷售收款沒問題的吧,基本戶有限額不好用
老師麻煩問一下去年進的設備已經賣出去了,由于沒付款就沒給票,我12月底就暫估的成本,現在發票來了我應該怎么操作
種的藥材是一次種植每年都能收獲,買種子,播種,收獲中藥材如何做分錄
老師,我們單位組隊6名人員去參加民族體育運動會,每人給支付5200的務工補貼。他們也不是我們單位的人。然后把這6名人員的錢打給一個人了,讓他給下面的人發下去,我們也有花名冊,按了手印的。我該怎么記賬?
老師你好 請問下就是我方開技術發票對方公司開銷售貨物的進項發票回來 這兩張發票的金額可以對沖嗎 就是對方以貨物付了這張技術發票的開票金額
老師公司購買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?
老師,你那里有探親費并入工資交個稅~稅局文件號有嗎?
老師,收廢礦物油處理,能開銷項發票嗎?沒有收買金額所以沒有采購發票,只有物流發票,廢油處理沒有進項發票有風險嗎?
老師,我們公司是供應鏈企業,主營業務收入是配送收入,主營業務成本是配送成本。老板讓我每個月給他弄一個有銷售收入,采購成本,各項費用的一個財務數據表。我這邊取內賬的數據的話,請問采購成本,是不是每個月采購入庫的總金額?我有點搞不明白,如果要算每個月的營業利潤的話,采購成本只是采購入庫的,但是只有當月銷售出庫的才計入到主營業務成本中。那我這邊主營業務成本要包含哪幾部分?采購入庫成本+損耗成本+庫存商品成本?
老師,公司給工人購買社保怎么做會計科目呀?記:生產成本-社會保險費 科目可以嗎?
謝謝老師
不客氣,祝周末愉快,也請您五星評價呀。