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你好,能請教你一個問題嗎?以前年度的有兩張異常發票,稅局要求進項稅額轉出,這個賬怎么做分錄?

2023-10-14 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-14 11:08

你好, 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-增值稅檢查調整 有關所得稅 借:應交稅費-所得稅 貸:以前年度損益調整 最后將以前年度損益調整科目的金額轉入利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶7834 追問 2023-10-14 11:20

老師,是會計上做賬哦?這個是稅法的吧?

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齊紅老師 解答 2023-10-14 11:24

你好,這是會計科目是做賬哦。由于以前年度的賬目及報表已經出具了,如果發現有錯誤的話,需要通過以前年度損益調整科目體現。

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你好, 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-增值稅檢查調整 有關所得稅 借:應交稅費-所得稅 貸:以前年度損益調整 最后將以前年度損益調整科目的金額轉入利潤分配-未分配利潤
2023-10-14
你好,去年做了成本費用的嗎?如果是的話,實際有業務的,借以前年度損益調整, 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出
2023-07-06
借,x成本費用 貸,應交稅費,增值稅,進轉出
2022-08-04
你好!所得稅的話是應該這樣 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時, 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 3、調整未分配利潤, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 增值稅經稅務機關檢查后,應進行相應的會計調整。為此,應設立“應交稅金--增值稅檢查調整”賬戶。 1、若余額在借方,全部視同留抵進項稅額,按借方余額數,借記“應交稅金--應交增值稅(進項稅額)”賬戶,貸記本賬戶。 2、若余額在貸方,且“應交稅金--應交增值稅”賬戶無余額,按貸方余額數,借記本賬戶,貸記“應交稅金--未交增值稅”賬戶。 3、若本賬戶余額在貸方,“應交稅金--應交增值稅”賬戶有借方余額且等于或大于這個貸方余額,按貸方余額數,借記本賬戶,貸記“應交稅金--應交增值稅”賬戶。 4、若本賬戶余額在貸方,“應交稅金--應交增值稅”賬戶有借方余額但小于這個貸方余額,應將這兩個賬戶的余額沖出,其差額貸記“應交稅金--未交增值稅”賬戶。
2020-11-05
是的,需要轉出到原材料里面的
2021-07-14
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