你好, 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-增值稅檢查調整 有關所得稅 借:應交稅費-所得稅 貸:以前年度損益調整 最后將以前年度損益調整科目的金額轉入利潤分配-未分配利潤
去年收到一張運輸專用發票(含稅金額108000.00元,不含稅金額是98181.82元,稅額9818.18元),今年被稅局查到發票有問題,現需要做進項稅額轉出補繳增值稅,請問分錄應該怎么做?是否要做以前年度損益這個科目?之前做的分錄是借:管理費用-運費98181.82 應交稅費-進項稅額9818.18 貸:應付賬款108000
請教一下,一張以前年度已入賬的運費發票,稅務局查出來說不能用,要進項稅轉出,所得稅調增,怎么做分錄?
老師,你好!請問一下一般納稅人,稅務局查出了我們一張16年的進項發票是異常發票,要求我們在今年5月份轉出,那么是不是原材料及進項稅額也要同時轉出?
老師,你好,我想請教一下,我這邊有個單位幾年前的兩份發票有異常,當是沒有進項稅額轉出,在7月份的時候進項稅額轉出的直接交的增值稅,這樣的話我應該怎么做憑證?
你好哦,老師問你個問題哦。這個月我們公司有筆以前的進項稅額轉出,轉出的13190重新交稅了,這個要怎么做分錄啊,這筆錢是20年和21年的[破涕為笑]
老師,貿易公司,然后主要就是為了出口退稅。自已報關的。 然后目前有一票特殊情況,就是說沒有自已報關,是買單報關的,然后供應商這邊也已經付款了,貨也出了,但是我們又沒有自已報關,相當于也不用開出口發票,后面也不能能這筆供應商的進項稅額了,是嗎?像這種情況,該怎么處理?
個稅代扣代繳1003元,后面更改申報只需交1000元,多交的3元系統沒退還,工資只扣了一千的個稅,三元的差異怎么處理
金額多少以上入固定資產,電腦1000多一臺入什么
工廠里做的環保驗收檢測費,入什么科目,二級明細是啥
老師你好,我們有個公司收的錢對方找不見開戶行,轉不過來,能不能轉到我們別的公司,別的公司在給轉到那個單位,可以嗎
2732799.30-2612756.37=120042.93,我就用虛假的成本減去真實的成本,把多余的成本調出了,繳納企業所得稅稅款不對嗎?2732799.3元,是虛假成本,2612756.37元,是真實成本,麻煩老師指導一下謝謝,申報企業所得稅匯算清繳。小規模納稅人。
老師 每個月怎么算出實際收入 貨款沒有收回 也有供應商的錢沒付的
老師,這個經營范圍可以開演出費嗎
老師問一下24年多做了一筆費用25年發現的小企業會計準則如何做分錄,設計到哪些報表需要改
公司的車過戶到另外一個公司,需要繳納哪些稅,之前抵扣的進項稅需要轉出嗎?
老師,是會計上做賬哦?這個是稅法的吧?
你好,這是會計科目是做賬哦。由于以前年度的賬目及報表已經出具了,如果發現有錯誤的話,需要通過以前年度損益調整科目體現。