您好,這個(gè)月在開(kāi)發(fā)票,就是第四季度的,到時(shí)候可以申報(bào)第四季度增值稅
老師,我們是建筑行業(yè),12月份開(kāi)了有120萬(wàn)左右的工程發(fā)票,但12月份又退回了9月份開(kāi)出去的160萬(wàn)的工程發(fā)票(因備注欄的項(xiàng)目名稱有誤),開(kāi)了160萬(wàn)的紅字發(fā)票,現(xiàn)在形成我們12月份的的銷售額為-30多萬(wàn),那我下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí),該如何填寫增值稅申報(bào)表呢?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個(gè)月首次出口開(kāi)了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內(nèi)銷開(kāi)了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報(bào)增值稅,出來(lái)是這樣子的,請(qǐng)問(wèn)我能申請(qǐng)退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報(bào)了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
老師,我們公司是上個(gè)月底在工商注冊(cè)的,稅務(wù)這個(gè)月開(kāi)戶,目前公司業(yè)務(wù)還沒(méi)有開(kāi)展,需要申報(bào)增值稅和個(gè)人所得稅嗎
老師你好,我公司要注銷了,但是這個(gè)是我2月份申報(bào)的報(bào)表,我的增值稅已經(jīng)全部交完了,嗯上個(gè)月,那我這個(gè)月申報(bào)2023年的,1月1~3月31號(hào)的增值稅,那我的全部稅費(fèi)交完就是5629.80,那我該怎么改?我把這個(gè)1845.76用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后附表2也這樣子填寫嗎?
老師, 我們單位是在這個(gè)月各轉(zhuǎn)企的 ,個(gè)體工商戶進(jìn)行了注事務(wù)注銷 ,申報(bào)了10-12月份的增值稅,那么轉(zhuǎn)成企業(yè)之后 我們這個(gè)月再開(kāi)票 ,還能申報(bào)增值稅嗎
老師,我們是內(nèi)賬,財(cái)務(wù)賬里邊的預(yù)收賬款有余額的,業(yè)務(wù)端的預(yù)收賬款沒(méi)有余額了,要怎么調(diào)賬呢,具體分錄怎么寫
裝修費(fèi)發(fā)票,金額10萬(wàn),公司是小規(guī)模企業(yè),執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這10萬(wàn)裝修費(fèi)可否直接入費(fèi)用不去累計(jì)攤銷?
老師,給對(duì)方開(kāi)票10001元,結(jié)果對(duì)方公戶給我們少轉(zhuǎn)1元,溝通后,對(duì)方用個(gè)人賬戶給我們公戶轉(zhuǎn)了1塊錢,這樣能成嗎?
老師,公司建廠房租出去的話,這個(gè)折舊計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
個(gè)體戶交經(jīng)營(yíng)所得稅是多少萬(wàn)以內(nèi)可以不交
辦事處裝修費(fèi)用入什么科目?
老師,我們公司買了二手車,并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票50萬(wàn),然后又開(kāi)了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票11000,我怎么入賬啊
老師,設(shè)計(jì)費(fèi),開(kāi)票的編碼選哪個(gè)?
給職工的福利,比如油費(fèi)補(bǔ)助,餐補(bǔ),電腦補(bǔ)貼,單獨(dú)發(fā)放不計(jì)入工資的,是否要拿票回來(lái)?
老師,您好!B選項(xiàng)作為自產(chǎn)的又不是用于投、分、送,為啥要交消費(fèi)稅呢?
我們個(gè)體戶注銷的時(shí)候 這個(gè)月就開(kāi)過(guò)一張發(fā)票,還是個(gè)體戶的時(shí)候 ,增值是10~12月份的已經(jīng)申報(bào)了注銷的時(shí)候,那我們?cè)匍_(kāi)增值稅發(fā)票等到2024年1月份申報(bào) 還能申報(bào)增值稅嗎
那這個(gè)您得問(wèn)一下稅務(wù)局,正常在注銷的時(shí)候,就得把這一張發(fā)票,按月申報(bào)的,如果沒(méi)申報(bào),問(wèn)一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要不要去大廳申報(bào)上
對(duì) 我就說(shuō)的這張發(fā)票在注銷的時(shí)候 稅務(wù)局已經(jīng)讓申報(bào)了增值稅啦 ,就是個(gè)轉(zhuǎn)企之后, 我們下個(gè)月再開(kāi)他們都屬于今年的第四季度 ,那我還能再申報(bào)增值稅不
您好,那就不需要在申報(bào)了,不需要考慮他了
老師的意思就是 個(gè)轉(zhuǎn)企之后 ,我們還在第四季度再開(kāi)票的話 ,不用申報(bào)增值稅了嗎 ,就這個(gè)稅 不用往稅務(wù)申報(bào)了嗎
同學(xué),您一開(kāi)始問(wèn)的是增值稅,企業(yè)的增值稅就按照企業(yè)第四季度填開(kāi) 了多少申報(bào)就可以,個(gè)稅只需要申報(bào)工資薪金