你好,是的,增值稅不用交納,附加稅也是不用交納的
9月,增值稅一般納稅人,進貨100萬,進項稅是13萬嗎?銷貨100萬,那么銷項稅是13萬嗎?那么銷項-進項,我們是不用交增值稅嗎?
老師你好,我有個疑惑想請教,出口制造業所有業務都是外銷,進項有勾選認證抵扣,銷項銷項沒有交附加稅沒有交。申請退稅了。 我理解的是先交增值稅附加稅,再申請退出口增值稅,附加稅出口不退進口不征。進項不得抵扣
銷項稅額有13萬,進項稅額有11萬,可以全部抵扣嗎?
進項13萬,銷項13萬,進銷抵扣了,是不是增值稅附加稅也沒有了?
甲企業為增值稅一般納稅人,2023年1月將1年前購進的一臺生產設備(購進時已抵扣進項稅額)改用于職工食堂,該設備的原值為70萬元,已經計提折舊10萬元。已知增值稅稅率為13%,則甲企業當期不得抵扣的進項稅額為( )萬元。 當時購買的時候已經抵扣了進項:70*13%=9.1萬 然后過了一年了,折舊了10萬元 那凈值還有70-10=60萬 現在把它改用途 不可抵扣的進項稅:60*13%=7.8 那10*13%=1.3可以抵扣嘛? 為啥可以抵扣1.3萬的進項呢。 明明之前已經抵扣了9.1萬了
做商貿類的賬時,要在財務軟件啟動數量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據發票上的金額做?
老師,24年工會經費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應部分,匯算時要調整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
好的呢謝謝
不客氣,同學,祝你工作順利