你好,同學, 對的,只能加在當期
老師您好,購入安裝的資產一直放在在建工程,現在要在7月份賬中轉入固定資產,補計提1-7月的折舊,在金蝶系統怎么操作?是在資產卡片按在建工程全額轉入固定資產;還是先手工做一筆七個月的折舊從在建工程轉到累計折舊,然后在資產卡片按照折舊后的在建工程余額轉去固定資產?
21年8月工程進行蒸汽計量安裝工程 賬務做的借在建工程 貸銀行存款 12月直接做了 借固定資產 貸在建工程。22年1月發現還有尾款未付,想調整21年12月在建工程結轉固定資產的賬怎么處理?
老師,在建工程已結轉到固定資產,已開始折舊,但后期價款更改了,有開了票,我現在直接在固定資產卡片調數字,還是做固定資產變更
在建工程轉入固定資產,卡片上怎么填寫使用日期,其實早就使用了,一些前期費用前期沒發生,雖然,固定資產已經使用,我還是把這個費用計入了在建工程,這樣對嗎?現在要結轉了,不知道在固定資產卡片上怎么選擇使用日期,是今天還是填實際的20年的
去年8月收到了一個固定資產的付款單,做了,借:固定資產-其他 貸:在建工程-建筑工程—××但是沒有建立固定資產卡片,今年發現了,卡片是只能加到現在這期?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
工會籌備金工會經費,什么樣企業需要交這個東西
工會經費什么樣的企業需要那個呃繳納這個東西?
一般納稅人取得進項發票不足,新成立小規模納稅人,怎么樣進項業務拆分。主營業務是體育場館服務,羽毛球,乒乓球,籃球培訓。儲值打球。接團建,比賽。
老師,就我新到了一個企業,是賣奶茶粉的,庫存不是很準,開單的時候怎樣知道某個品類有沒有貨了?
付款50w,有發票有銀行回單沒簽合同能稅前扣除嗎
老師,您好~想咨詢,企業賬上與一個自然人股東掛賬往來款,如果這個自然人股東去世了,這筆往來款如何進行會計及稅務口徑的處理?
那老師,折舊怎么搞
折舊只能補提,同學
那老師,像是比較大的鐵皮字牌子,算固定資產里什么類別,應該算多少年折舊
你好同學,十年左右
老師,我們有個建筑去年完工并且收到驗收單入固定資產,開始折舊了,但是這個月收到了驗收質保金的發票,要付款,這個怎么做賬,對方開的項目是建筑服務
你們沒有掛這個公司往來嗎,直接借往來 貸銀行存款就可以
沒有掛往來
當時你產入固定資產怎么入的,你取得固定資產貸方怎么做的賬