你好 是月度收入低于10萬,季度低于30萬免征增值稅。 我第一個季度就開了120萬,這種情況第一季度? 是不免征增值稅的
老師,小規(guī)模建筑企業(yè),第三季度已經(jīng)開普通發(fā)票超過了120萬,第四季度開票20多萬,四季度季報是按全年開票算,還是可以單看第四季度,因為單看第四季度就是減免,全年就不能減免了
老師你好,請問個體季度開票在30萬以內(nèi)免征個體經(jīng)營所得,這個三十萬是按年度不超過120萬算,還是,每個季度不超過30萬,如果我一季度沒開票,二季度開了50萬,是不是也要交稅
現(xiàn)在不是小規(guī)模季度不超過30萬的普票可以免稅嗎?是不是可以理解成一年不超過120萬?那如果我第一個季度就開了120萬,后年就沒開票了,第一個季度交了稅,年底匯算清繳可以給我退稅嗎
小規(guī)模第一季度超過了10萬額度,繳了稅 ,年底總開票不超過30,之前交的稅可以退嗎 ?
老師小規(guī)模季度不超30萬普票免交增值稅是嗎,一年4個季度可以有4次開30萬共120萬免交增值稅了。
你好,老師,收到代扣代繳個稅手續(xù)費(fèi),應(yīng)該怎么做賬?
直接人工成本9000元,自己耗用工時為2100小時,經(jīng)計算,直接人工效率差異為500元,直接人工工資差異為-1500元。 計算該產(chǎn)品的直接人工單位標(biāo)準(zhǔn)成本。 直接人工成本總差異=500+(-1500)=-1000(元) 產(chǎn)品的直接人工單位標(biāo)準(zhǔn)成本=直接人工標(biāo)準(zhǔn)成本/實際產(chǎn)量=1000/500=20元/件 老師,這個題的答案我不理解,可以解釋一下嗎?
個體工商戶核定的是查賬征收可以申請改為核定征收嗎?
老師軟件里開票預(yù)覽是電子票,電子票就是數(shù)電票么?
白酒銷售公司活動抽獎送經(jīng)銷商一臺車(所有權(quán)) 價值20萬 這種怎么進(jìn)行賬務(wù)和稅務(wù)處理
企業(yè)購買購物卡來送贈送客戶,企業(yè)需視同銷售繳納企業(yè)所得稅、增值稅嗎
公司是外貿(mào)企業(yè),有個首單退稅,稅務(wù)局說刨去退稅款四單都是虧損,不給通過,那么企業(yè)利潤是不能包括退稅款的嗎,有相關(guān)財稅文獻(xiàn)嗎
我問一下,那個購買的冷庫設(shè)備,然后做分錄怎么做?
老師銀行報表怎么編制
老師您好,股東往對公戶轉(zhuǎn)款,應(yīng)該是轉(zhuǎn)投資款,掛錯科目掛在其他應(yīng)付科目,現(xiàn)在還可以改過來不
我問的年度,因為一個季度30萬嘛,一年就是120萬,我第一個季度就把這120萬開了,那我第一個季度肯定要交稅對不對!但是我二三四季度我一分錢的票都不開,所以年度我還是只開了120萬的票嘛,那稅務(wù)局會不會給我退稅
你好,一年就是120萬,我第一個季度就把這120萬開了,這種情況不會退稅