您好,按季度申報的話,季度不超過30萬,免征增值稅
你好老師,我們是小規模納稅人,第三季度開了447萬元的票,暫估成本是438萬,但目前只開了100萬元的成本票,剩下的成本票要第四季度才能開出來了,如果第三季度成本做100萬,要預交很多的所得稅,剩下的成本票做飯第四季度,第四季度不對外開發票了,年底是不是還要調賬,如果第四季度不想調賬,第三季度應該怎么入賬呢
請問老師,小規模納稅人本年第三季度銷售額為35萬,開具增值稅電子普通發票,已申報納稅。但是第四季度發生第三季度的銷售退回,將第三季度開具的8萬元發票作廢,那么此時第三季度銷售額為27萬元,是否可以享受小規模納稅人季度銷售額不滿30萬免征增值稅的優惠,對第三季度已經繳納的稅款申請退稅或者以后期間抵減?
老師,小規模建筑企業,第三季度已經開普通發票超過了120萬,第四季度開票20多萬,四季度季報是按全年開票算,還是可以單看第四季度,因為單看第四季度就是減免,全年就不能減免了
老師,小規模建筑,第三季度開了140萬普票,然后已經申報完,發現金額多了,所以在第四季度開具了負數發票,但是四季度開票沒有超過30萬,四季度報稅就是0,那這個負數發票和增值稅也退不回來了對嗎
小規模第三季度開了三十萬專票,因為備注有誤 第四季度沖紅重新開了了三十萬專票,那第四季度有多少免稅稅額,今天去大廳開十三萬專票上面提醒已經開了三十萬,因為普票也開了十萬了,沒敢開這十三萬,請問老師還能再開嗎,我們這個月是有多少免稅稅額
老師第一季度盈利彌補虧損需要計提所得稅費用嗎
老師好,做股權轉讓需要哪些流程呢,需要交哪些稅呢?要規避哪些風險呢?
老師您好,我們是做盤扣租賃的,未租出去的盤扣折舊我記在了管理費用里面,現在匯算清繳老師您好,我們是做盤扣租賃的,有時也租別人的再出租,目前的主營業務成本就是自己已有的盤扣折舊和從外面租賃來的盤扣做主營業務成本,但是第一季度成本太少了,我想暫估成本,應該怎么做分錄啊
對方開票金額和實際報價金額不一樣 需要讓對方重新開嗎
你好,老師,我們基本戶是交行深圳的,一般戶是梅州建行的,可以用一般戶建行發工資嗎?謝謝
對方掛靠在我們公司的證書,然后我們付給對方(個人)的錢怎么做分錄?對方要求不能做工資,不能報個稅
老師 小規模公司 報企業所得稅一直都沒有備案財務報表 也就是沒有填寫財務報表 直接按利潤表填寫申報企業所得稅了 這樣也是可行的么?還是必須得備案財務報表?
民辦非企業單位 需要按季度申報企業所得稅嗎??24年10月設立,目前為止沒對外開過票
老師,我增值稅勾選的進項比銷項大,不需要交稅,還有多的進項稅沒抵扣完,請問我結轉增值稅的賬務處理該怎么做??
很多采購發票都是供應商次月才開具給我們,這個怎么做賬呢?是次月收到發票直接附在本月憑證后面嗎?
老師沒超的話,是不是就不用填增值稅減免明細表了,就是減免的2%不用填了
您好,不超過,是免征增值稅的