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合同印花稅假如當時簽訂的時候不含稅按照百分之一簽的,但是真正開票的時候是開的9,那么交印花稅的時候是按照合同約定的不含稅開啊,還是按照實際開票的交啊

2023-10-12 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-12 15:18

你好,交印花稅時不包括單獨體現的增值稅。

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快賬用戶7864 追問 2023-10-12 15:21

我知道,我的意思是假如合同簽10000,不含稅簽的是1%,不含稅價是9900.99,但是實際執行合同的時候開票的是9個點,不含稅的9174.31,那么交印花稅是按照9900.99交還是9174.31交呢

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齊紅老師 解答 2023-10-12 15:24

咱們稅款已經分開寫了,不含稅的金額永遠不變的,就是按不含稅的。

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快賬用戶7864 追問 2023-10-12 15:25

就是當時簽合同簽錯了也按錯的交對吧,

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快賬用戶7864 追問 2023-10-12 15:26

還有就是我公司是一般納稅人,可以開具1%的發票給對方嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-12 15:27

不含稅的金額不是沒有錯嗎?就按照這個。

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齊紅老師 解答 2023-10-12 15:27

咱變化的是稅率,就是說不含稅的金額不會變的。

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快賬用戶7864 追問 2023-10-12 15:29

稅率變了,不含稅的金額不就變了嗎老師啊

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齊紅老師 解答 2023-10-12 15:31

那就按合同上簽訂的來交。

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相關問題討論
你好,交印花稅時不包括單獨體現的增值稅。
2023-10-12
同學你好 這個按照合同量交
2022-10-17
你好!價稅分離按照不含稅價交印花稅。
2020-11-05
你好同學,對的,只要合同里面不含稅的金額單獨體現了,稅額也單獨體現了,那我們就按照不含稅的金額來申報繳納印花稅的。
2022-11-24
您好!你按不含稅金額就可以了
2022-05-05
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